借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款

公司賬戶往法人轉(zhuǎn)賬備注發(fā)工資怎么做會計分錄
公司轉(zhuǎn)賬到法人私人卡上,備注員工工資,這個怎么做分錄
總公司匯入一筆款備注投資款,讓后又轉(zhuǎn)回總公司賬戶,備注往來款,這個會計分錄怎么做,謝謝
老師,法人往公司賬戶轉(zhuǎn)賬5萬,備注是投資款,這個就算是公司實繳了吧?那分錄怎么寫呢?
老師:公司賬戶轉(zhuǎn)法人私卡給員工發(fā)工資,怎么做會計分錄
老師我個人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會計學堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個人店鋪要不要換成個體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個福利費需要計提并申報個稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進項稅有2536.72,銷項稅有38.14,進項稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應交稅費—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長助理崗位的花費請問計入設么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請問我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對方開專票是加百分之8,這樣就應該是100*1.08元,但是供應商給我按照100除以0.92算稅,老師請問供應商這樣算對嗎,這個是什么邏輯
采購商品一個月貨運費未付怎么做賬呢
我是設計類公司主營的是設計費,營業(yè)進的設計費記什么科目,
摘要:法人提現(xiàn)發(fā)放工資
轉(zhuǎn)到法人賬戶了,庫存現(xiàn)金對嗎?
可以的 實操就是這樣做的
發(fā)放工資,再做借:應付職工薪酬-工資,貸:庫存現(xiàn)金。計提時,借:管理費用,貸:應付職工薪酬_工資
我做了借:其他應付款? ? 貸:銀行存款? ?摘要:法人取現(xiàn)發(fā)工資發(fā)工資
這樣對嗎?
因為需要繳納個稅,銀行實際出去的是一萬多
當然也可以這樣做,還是建議你像我之前說的方法做