免稅收入,具體的是什么收入?
老師好,離職員工后來又回公司,申報個稅的時候?yàn)槭裁蠢塾?jì)減除費(fèi)用為0
請問老師,員工10月來的公司,申報個稅只從收入里面減去減除費(fèi)用,沒有免稅收入、扣除項(xiàng)目和準(zhǔn)許扣除的捐贈額等,10月的收入711.77低于減除費(fèi)用5000,個稅申報為0,在11月的時候,工資收入6400,申報個稅的時候累計(jì)收入7111.11,累計(jì)減除費(fèi)用10000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù),這樣11月的個稅是0,但是單獨(dú)看11月的收入6400算個稅,不是應(yīng)該繳納個稅(6400-5000)*3%=42嗎
申報員工個人所得稅的時候,為什么有的員工累計(jì)免稅收入是0?
老師,我在申報員工個稅時,為什么又一個員工累計(jì)減除費(fèi)用為0,她是10月份入職
老師:請問我申報工資薪金的時候?yàn)槭裁从械膯T工沒有這個累計(jì)扣除,工資就是直接的所得額
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
我們就是工資薪金,這個免稅收入是自動彈出的,
不可能的,這個是你們自己填寫的。
那正常情況下這個免稅收入一欄應(yīng)該是0 是嗎
對的是的,普通企業(yè)一般都是零。