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建賬是因?yàn)橹黧w多,主體間往來全部定位其他應(yīng)收款,但是在做期初數(shù)據(jù)的的時(shí)候其他應(yīng)收款余額在貸方怎么處理

2021-11-05 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 14:39

你好 二級明細(xì)科目來區(qū)分?

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快賬用戶8889 追問 2021-11-05 14:39

主要是其他應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)可以放貸方么,我們主體間往來有區(qū)分

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:47

你好? 應(yīng)收未收是在借方的??

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你好 二級明細(xì)科目來區(qū)分?
2021-11-05
你好,當(dāng)時(shí)你設(shè)置余額方向的話在哪里啊。
2022-09-14
你好 ;? 你說下借款是多少? ?;? ?報(bào)銷款是多少 ; 工資又是多少 ;? ? 實(shí)發(fā)工資都少多少; 這樣好判斷;? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
對的,同學(xué),數(shù)字對上就行
2021-10-28
如果在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負(fù)數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因?yàn)閮?nèi)部往來是一個(gè)內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項(xiàng),而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項(xiàng),即60000元。 填寫債務(wù)明細(xì)表時(shí),內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實(shí)際金額填列,無論是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。這是因?yàn)閭鶆?wù)明細(xì)表旨在詳細(xì)反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細(xì)表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是負(fù)數(shù)的直接重分類成正數(shù)
2024-04-23
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