你好,上個月的稅款你們單位正常交,把發(fā)票收回來,自己開紅字發(fā)票。
增值稅專用發(fā)票開錯了,跨月才發(fā)現(xiàn),還沒有報稅,客人也沒有抵扣 怎么辦
增值稅專用發(fā)票開錯了,跨月發(fā)現(xiàn),已經(jīng)紅沖了,發(fā)現(xiàn)客人抵扣了 怎么辦
增值稅專用發(fā)票跨月沒有抵扣可以直接開紅字發(fā)票嗎
老師,請問小規(guī)模開給一般納稅人的專票,對方抵扣了跨月了才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,怎么辦
老師,對方開的增值稅專用發(fā)票,電話號碼錯誤,有什么影響,還有我在2021年賬務(wù)處理中一筆專票進(jìn)項稅抵扣了,但專票到現(xiàn)在沒有做認(rèn)證抵扣,也沒有稅務(wù)申報抵扣,怎么處理
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票開正確的就可以啊。
請問那對這個月有哪些方面的影響?
對方上一個月的發(fā)票沒法抵扣了,你這個月開了只能抵扣這個月或者是以后的。