應(yīng)該貸方是營業(yè)外收入,把那個20改成營業(yè)外收入。l
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師:請問一下,現(xiàn)在已做錯分錄,1、計提時多計提成了庫存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時應(yīng)付賬款未做營業(yè)外支出--稅費80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計提:借庫存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費80,是給供應(yīng)商開票的稅點,不計增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費 借營業(yè)外支出--稅費80、貸銀行存款80
我們是小規(guī)模專升本教育培訓機構(gòu) 學員有些是分期付,比如培訓費100,先付80,后期考過付20元 收到80元培訓費時 借銀行存款 80 貸預(yù)收賬款80 按月確認收入 借預(yù)收賬款80 應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入100 嗎?老師
對方發(fā)票給我開多時候我們這樣做賬可以嗎? 1-借管理費用100 貸應(yīng)付賬款80 營業(yè)外支出20 2-付款時 借應(yīng)付賬款80 貸銀行存款80
請問老師,入庫金額100元,扣款20元,實際支付貨款80元,完整的分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款 100 借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款 100 20元我要沖減成本,可以這樣嘛?借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫存商品 20,
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎