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老師好,請(qǐng)問我單位分銷平臺(tái)銷售產(chǎn)品2000元,由客戶A支付,其中這2000元錢要給A的上級(jí)代理商傭金1000元,是直接由分銷平臺(tái)微信提現(xiàn)到個(gè)人余額,對(duì)方不能提供發(fā)票和個(gè)人信息,問題1.我方按什么金額確認(rèn)收入?問題2.支付給上級(jí)代理商的傭金如何處理,不能代扣個(gè)稅也不能提供發(fā)票。

2021-11-05 07:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 07:55

同學(xué)你好 你按照你們收到的兩千做收入 支付的傭金要有發(fā)票,沒有發(fā)票的話需要計(jì)入營業(yè)外調(diào)增

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 07:58

匯算清繳時(shí)調(diào)增我知道,那要做成這樣對(duì)嗎?系統(tǒng)提現(xiàn)時(shí),借:營業(yè)外支出1000 貸:其他貨幣資金 1000,這樣不用申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅嗎?

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:01

我現(xiàn)在就是糾結(jié)代理商在平臺(tái)上直接提現(xiàn)到自己的微信余額1000元,我不用代扣個(gè)稅申報(bào)嗎?稅務(wù)這樣允許嗎?

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:02

我們這種屬不屬于銷售返利???

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:05

嗯 你不做勞務(wù)就不用代扣代繳個(gè)稅 做成往來款就行

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:06

老師您能說下具體分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:11

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借營業(yè)外支出 貸銀行存款 這樣做

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:11

也可以暫估成本 或者是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:15

做成營業(yè)外支出就是您說的往來款是嗎,那這個(gè)憑證附件是什么?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:20

這個(gè)是直接計(jì)入營業(yè)外支出了 往來款的是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 一共這三種做法

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:22

那我這種根據(jù)那種做帳合適呢?

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:23

稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說我們沒有代扣勞務(wù)個(gè)稅罰我單位吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:26

這個(gè)你只要不做勞務(wù)費(fèi)就沒事 三種都可以

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:29

那我營業(yè)外支出的憑證附件是客戶微信提現(xiàn)的記錄嗎?怎么解釋這不是勞務(wù)費(fèi)支出呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:32

那你做成往來款就行了

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:33

我不明白您的意思,怎么做成往來款?規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:34

往來款也得有憑證附件不是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:34

都要調(diào)增了不用附件也行

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:40

之前我咨詢學(xué)堂其他老師,都說必須走勞務(wù)費(fèi)還要代扣個(gè)稅,因?yàn)閷?duì)方不給提供發(fā)票和個(gè)人信息,就怕做錯(cuò)了所以再三確認(rèn),謝謝您啦!

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:41

這個(gè)他不給你開發(fā)票你直接就不用代扣代繳了 上面三種做法都是可以的 隨便選一種

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 08:44

還有單位的員工也可以介紹客戶提現(xiàn)傭金,員工這種要怎么做帳呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:59

這種計(jì)入工資就可以了

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快賬用戶6492 追問 2021-11-05 09:01

員工在平臺(tái)提現(xiàn)1000,那我轉(zhuǎn)到公司賬戶的錢就少了1000,這個(gè)分錄怎么做?麻煩您說下吧!

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齊紅老師 解答 2021-11-05 09:02

同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸其他貨幣資金 然后 計(jì)提工資加上這一千 發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款

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你好,涉及到收入和走賬問題。支付給代理商傭金是需要對(duì)方發(fā)票才能入成本,這樣是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,稅局查到就不好了,老師建議規(guī)范處理。沒有其他可執(zhí)行辦法!
2021-11-05
同學(xué)你好 你按照你們收到的兩千做收入 支付的傭金要有發(fā)票,沒有發(fā)票的話需要計(jì)入營業(yè)外調(diào)增
2021-11-05
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-02-12
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-09-13
你好!1.商家給你們交款和提現(xiàn)必須是同一賬戶才可以,計(jì)入其他應(yīng)付款—押金或質(zhì)保金 2.你們按傭金確認(rèn)收入計(jì)算增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022-03-15
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