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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為32000,同時(shí),銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)3200,其中,允許抵扣的增值稅額為220,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么是32000+220?

2021-11-04 22:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-04 22:55

您好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為32000 允許抵扣的增值稅額為220 所以增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是32000%2B220

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快賬用戶2121 追問 2021-11-04 23:10

這個(gè)允許抵扣的增值稅到底是什么意思,為什么要加上呢,沒理解

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-04 23:20

就是可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額啊? 收到專票可以抵扣

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您好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為32000 允許抵扣的增值稅額為220 所以增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是32000%2B220
2021-11-04
您好,3200是含稅的運(yùn)雜費(fèi),要把允許抵扣的增值稅額220減去,才是實(shí)際的采購成本。
2020-10-29
借,原材料200000+2980 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000+220 貸,銀行存款200000+26000+3200
2023-12-25
稍等老師正在處理中等一下。
2023-12-19
你好,學(xué)員,這個(gè)題目不完整的
2022-09-18
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