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老師好,我們現(xiàn)在單位是幾個(gè)單位合并成一個(gè)新單位的,現(xiàn)在有之前單位的賬要處理,是不是要有之前單位領(lǐng)導(dǎo),會(huì)計(jì)和現(xiàn)在單位領(lǐng)導(dǎo)上會(huì) 出書面說明,我才能處理以前的賬

2021-11-04 21:18
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-04 21:19

同學(xué)您好,最好是這樣的,您需要了解當(dāng)時(shí)的具體情況

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快賬用戶4084 追問 2021-11-04 21:24

老師,是之前的賬務(wù)特別的亂往來賬也是很亂,之前會(huì)計(jì)自己都弄不明白,現(xiàn)在拿來票據(jù)都不知道沖什么往來科目,要從新掛賬新單位上,這樣也不對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 21:26

是的,是不太合適的

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同學(xué)您好,最好是這樣的,您需要了解當(dāng)時(shí)的具體情況
2021-11-04
你好,有一個(gè)企業(yè)給你虛報(bào)嗎。
2020-06-18
你好! 對(duì)的,你的理解很對(duì) 可以改的,做調(diào)整分錄就可以了
2021-08-26
你好,以前的賬是不能修改的,只能在新公司后面的賬調(diào)整。你看不明白 往來還是要和她對(duì)接是具體情況才可以調(diào)整。要看你和他溝通了哈。
2022-08-10
同學(xué)你好,把撤銷的賬套余額以做會(huì)計(jì)分錄的形式做到事業(yè)單位
2022-03-15
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