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老師好,事業(yè)單位下有幾個(gè)二級(jí)單位現(xiàn)在要合一個(gè)單位,那把賬務(wù)也的合并吧?那之前有用錯(cuò)科目的,合并是能改嗎?

2021-08-26 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-26 16:23

你好! 對(duì)的,你的理解很對(duì) 可以改的,做調(diào)整分錄就可以了

頭像
快賬用戶(hù)5245 追問(wèn) 2021-08-26 16:27

老師之前幾家的賬務(wù)都不一張,合并時(shí)怎么處理???把幾家分個(gè)明細(xì),還是有余額的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:31

是的,有余額的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

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你好! 對(duì)的,你的理解很對(duì) 可以改的,做調(diào)整分錄就可以了
2021-08-26
一、原單位的賬務(wù)處理是關(guān)賬,就是: 借:負(fù)債類(lèi)科目 借:損益類(lèi)科目 貸:資產(chǎn)類(lèi)科目 全部結(jié)平所有明細(xì)科目。 二、對(duì)于新單位,將前面的賬,做分錄是: 借:資類(lèi)類(lèi)科目 貸:負(fù)債類(lèi)科目 貸:損益類(lèi)科目 這樣全部的明細(xì)到新的單位了,原單位的賬結(jié)平了。
2021-09-01
同學(xué)你好,把撤銷(xiāo)的賬套余額以做會(huì)計(jì)分錄的形式做到事業(yè)單位
2022-03-15
同學(xué)您好,最好是這樣的,您需要了解當(dāng)時(shí)的具體情況
2021-11-04
你好 是不可以的 應(yīng)收款和應(yīng)付款 是咱們的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)形成的 會(huì)產(chǎn)生增值稅稅收 其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是借款產(chǎn)生的不會(huì)產(chǎn)生增值稅稅收
2023-10-24
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