借:銀行存款 貸:成本/費用
小規(guī)模,無開票收入一萬,銀行收款,這樣怎么做分錄
老師,我想問下,現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅,分錄怎么做?借銀行存款。 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣對嗎
公司是小規(guī)模電商,做無票收入,現(xiàn)行政策下,季度超45萬和不超45萬會計分錄都是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?不用單獨算稅?因為一直無票收入,如果還沒超一年累計就達到了500萬,那收入分錄又要怎么做呢?
老師您好,小規(guī)模開出的免稅發(fā)票, 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做分錄對嗎?
老師,小規(guī)模收到貨,收到一張一般納稅人開的專用發(fā)票,銀行付款。這樣的分錄改怎么寫?
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
是收入,收入的分錄,稅多少,銷售額用多少,銀行收款。
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅,按一個點算稅就行了
就是要得到老師算的數(shù)據(jù),麻煩數(shù)據(jù)寫下
借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費-增值稅100
是用一萬當不含稅來計算稅額,不是用一萬當做含稅收入計算稅額?
收入是不含稅的,要扣除稅金的,但小規(guī)模如果開普票的話,是不需要計提的,直接計入收入就可以,專票才需要計提。這是實際工作中處理的方法。
那現(xiàn)在這樣的業(yè)務(wù),會計實際做賬處理就是只要,借銀行存款 1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬。是這個意思嗎?還是按你說的借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費-增值稅100
如果是普票就是借銀行存款 1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬 如是是專票就是: 銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費-增值稅100