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老師一個商貿(mào)企業(yè),前任會計弄的啥也不是,也沒賬,然后我重新盤庫,庫存商品可以確定,往來賬可以確定,銀行存款可以確定,到時我新建賬套錄入起初數(shù)據(jù)怎么弄平呢

2021-11-04 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 19:02

按照你現(xiàn)有的數(shù)據(jù)建賬套就行了?;蛘呔腿际?,按你接手后再做賬。

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快賬用戶9986 追問 2021-11-04 19:05

如果全都是0那前期的庫存,往來就不能在賬里顯示了 如果按我現(xiàn)在有的錄入期初數(shù),到時借貸方肯定不平,那我該怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 19:07

調(diào)下以前年度損益,因為以前沒建賬,不能調(diào)別的。

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快賬用戶9986 追問 2021-11-04 19:09

那分錄怎么做呢調(diào)以前年度損益,按借貸方差額來做以前年度損益金額是吧

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齊紅老師 解答 2021-11-04 19:16

是的,有差額的全計以前年度損益,只能調(diào)這里。

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快賬用戶9986 追問 2021-11-04 19:43

分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 19:48

借:以前年度損益 貸:費用/成本

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快賬用戶9986 追問 2021-11-04 23:20

問題錄入期初余額的話,這樣的分錄貸方出現(xiàn)成本/費用的負數(shù)了呀這樣借貸也不會平呀

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齊紅老師 解答 2021-11-04 23:22

那你看哪個科目可以調(diào),你就用那個科目做貸方。

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齊紅老師 解答 2021-11-04 23:24

這種沒賬套的,好麻煩的,我一般都錄0,重新做賬。

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快賬用戶9986 追問 2021-11-04 23:54

那到時庫存這塊本來有,你不錄入期初數(shù),出庫肯定比入庫多,這賬你咋弄呢

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齊紅老師 解答 2021-11-05 07:12

你想保證數(shù)據(jù)的真實性,就得把所有的科目再確實,如果調(diào)賬的話這樣即使平衡了,也不能保證其他數(shù)據(jù)是準確了,你再看下看負債確沒有,所有者權(quán)益有沒,把這些數(shù)據(jù)確實下。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 07:42

把不平的放到未分配利潤里面,這種賬只能自己看著平了。

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快賬用戶9986 追問 2021-11-05 08:01

都沒有連個賬都沒有,那會計用表格自己單獨記得往來,所以我就想重新建賬涉及到庫存和往來賬

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齊紅老師 解答 2021-11-05 09:14

那你只能看下負債和所有者權(quán)益那了,或者放到未分配利潤里,這種只能你看著平了?

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快賬用戶9986 追問 2021-11-05 09:15

那到時怎么做到未分配利潤里呢,把借貸差額怎么做到未分配利潤里呢,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-05 09:36

你現(xiàn)在是建賬套,平了就行了呀,做賬根據(jù)你接手后的實際業(yè)務來做就行了。

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按照你現(xiàn)有的數(shù)據(jù)建賬套就行了?;蛘呔腿际?,按你接手后再做賬。
2021-11-04
你好? ? 是的。 你先把 建賬盤點庫存商品 、 固定資產(chǎn)、? 往來科目? 以及 實收資本 、貨幣資金等。先建賬起來 有數(shù)據(jù)了 才能錄入 期初數(shù)據(jù)的
2021-07-13
同學你好,可以這樣操作,再核對一下老板投資金額,還有差額的話,就做入利潤分配。
2021-11-05
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應該先經(jīng)領導批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報的數(shù)據(jù),財務報表、納稅申報表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應該按照目前的數(shù)據(jù),對目前的數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
2022-08-06
你好,建議可以用預付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 這樣你后面看明細賬就能知道了
2022-04-16
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