按照你現(xiàn)有的數(shù)據(jù)建賬套就行了?;蛘呔腿际?,按你接手后再做賬。
老師一個商貿(mào)企業(yè),前任會計弄的啥也不是,也沒賬,然后我重新盤庫,庫存商品可以確定,往來賬可以確定,銀行存款可以確定,到時我新建賬套錄入起初數(shù)據(jù)怎么弄平呢
老師一個賣吊頂材料也對外裝修裝飾公司,前期那個會計沒建賬就用表格形式弄的,也不平,這種情況如果我想建賬該怎么入手,可以盤庫,往來跟對方核對,銀行存款賬核對后我可以錄入期初數(shù),但是借貸方如果不平該怎么調(diào)整呢
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應商購買的設備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時我應該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應的貸方是哪個科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
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有無一個進出倉的表格,里面有進倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
如果全都是0那前期的庫存,往來就不能在賬里顯示了 如果按我現(xiàn)在有的錄入期初數(shù),到時借貸方肯定不平,那我該怎么調(diào)整呢
調(diào)下以前年度損益,因為以前沒建賬,不能調(diào)別的。
那分錄怎么做呢調(diào)以前年度損益,按借貸方差額來做以前年度損益金額是吧
是的,有差額的全計以前年度損益,只能調(diào)這里。
分錄怎么做呢
借:以前年度損益 貸:費用/成本
問題錄入期初余額的話,這樣的分錄貸方出現(xiàn)成本/費用的負數(shù)了呀這樣借貸也不會平呀
那你看哪個科目可以調(diào),你就用那個科目做貸方。
這種沒賬套的,好麻煩的,我一般都錄0,重新做賬。
那到時庫存這塊本來有,你不錄入期初數(shù),出庫肯定比入庫多,這賬你咋弄呢
你想保證數(shù)據(jù)的真實性,就得把所有的科目再確實,如果調(diào)賬的話這樣即使平衡了,也不能保證其他數(shù)據(jù)是準確了,你再看下看負債確沒有,所有者權(quán)益有沒,把這些數(shù)據(jù)確實下。
把不平的放到未分配利潤里面,這種賬只能自己看著平了。
都沒有連個賬都沒有,那會計用表格自己單獨記得往來,所以我就想重新建賬涉及到庫存和往來賬
那你只能看下負債和所有者權(quán)益那了,或者放到未分配利潤里,這種只能你看著平了?
那到時怎么做到未分配利潤里呢,把借貸差額怎么做到未分配利潤里呢,分錄怎么做
你現(xiàn)在是建賬套,平了就行了呀,做賬根據(jù)你接手后的實際業(yè)務來做就行了。