你好,裝修費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以用于銷售貨物銷項(xiàng)的抵扣。
老師你好 我這代帳公司 經(jīng)常用快遞費(fèi)啊 住宿費(fèi) 維修費(fèi)啊 的進(jìn)項(xiàng)專票 來進(jìn)行抵扣銷項(xiàng) 這樣可以嗎 我看書上說 用于集體福利 或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物,加工修理修配勞務(wù) 不可抵扣銷項(xiàng)啊
老師,你好,假如,我們進(jìn)項(xiàng)收到10000萬發(fā)票(貨物+運(yùn)費(fèi))13%.我們要開11000(貨物+運(yùn)費(fèi))我們可以分開嗎?開貨物9000,稅金13%,運(yùn)費(fèi)2000稅金9%,運(yùn)費(fèi)的銷項(xiàng)稅額,可以用銷售貨物進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?因?yàn)閷?duì)方的銷售貨物含了運(yùn)費(fèi)金額
老師,我們裝修取得專票,我們購(gòu)進(jìn)的貨物進(jìn)項(xiàng)不夠抵銷售的稅額,這個(gè)裝修費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可不可以用于銷售貨物進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣?
咨詢個(gè)問題,我們房屋租賃用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在我們對(duì)房屋進(jìn)行裝修。裝修取得的進(jìn)項(xiàng)稅,我可以用來抵扣其他一般計(jì)稅的項(xiàng)目,比如用來抵扣物業(yè)收入的銷項(xiàng)稅。
我們公司購(gòu)進(jìn)貨物收到農(nóng)產(chǎn)品專票,銷售開出去免稅普票,請(qǐng)問這個(gè)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
取得的費(fèi)用專票也是可以抵扣銷售貨物的是吧
你好,是的,是這樣的? 增值稅是購(gòu)進(jìn)抵扣,而沒有規(guī)定必須一 一對(duì)應(yīng)才可以抵扣的