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老師,用現(xiàn)金發(fā)工資的話憑證怎么錄,沒有庫存現(xiàn)金的

2021-11-04 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-04 09:49

你好,沒有庫存現(xiàn)金這個科目嗎?

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快賬用戶2564 追問 2021-11-04 09:50

公司目前沒有是沒有庫存現(xiàn)金的

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:50

你好,那你們用什么法下去的?

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快賬用戶2564 追問 2021-11-04 09:51

可以用其他應付款嗎?法人的

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:52

你好,可以的,個人墊付的課。

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快賬用戶2564 追問 2021-11-04 09:53

那這憑證怎么寫呢?需要計提嗎?有一部分是銀行存款一部分是現(xiàn)金支付工資的。

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:54

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬,工資貸其他應付款,銀行,現(xiàn)金

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快賬用戶2564 追問 2021-11-04 10:04

計提9月工資: 借:管理費用-工資 其他應付款-社保 其他應付款—現(xiàn)金工資 貸:應付職工薪酬-工資 應付8月的工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款-工資 其他應付款—現(xiàn)金 其他應付款--社保 應繳納9月社保: 借:管理費用—社保 其他應付款—社保 貸:銀行存款

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快賬用戶2564 追問 2021-11-04 10:05

老師,我這樣記賬對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:05

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:05

不對,看一下這個,這個是完整的。

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你好,沒有庫存現(xiàn)金這個科目嗎?
2021-11-04
那你庫存現(xiàn)金是零的話,就相當于沒有現(xiàn)金,你怎么可以用現(xiàn)金發(fā)工資呢?
2022-11-06
同學,你好 直接調(diào)整庫存現(xiàn)金
2020-12-02
借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-工資。 借:?借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
2025-06-25
。第一個分路正確 ,第二個。借借的現(xiàn)金還是借的銀行?
2022-07-01
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