你好,沒有庫存現(xiàn)金這個科目嗎?
老師,用現(xiàn)金發(fā)工資的話憑證怎么錄,沒有庫存現(xiàn)金的
老師,庫存現(xiàn)金怎么填憑證?借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金 對嗎,還有 借款 往外借 怎么填制憑證?
想從庫存現(xiàn)金發(fā)工資,庫存現(xiàn)金余額是0,怎么做憑證?
如果我用庫存現(xiàn)金發(fā)的工資,憑證的后面用附什么附件嗎?
郭老師,剛才庫存現(xiàn)金掛賬的問題,我說的是對方用庫存現(xiàn)金發(fā)工資的,實際上他沒有發(fā)工資,意思就是說把60多萬全部做回庫存現(xiàn)金嗎?做到庫存現(xiàn)金里面這么多,有沒有影響?
公司減資帳務處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
公司目前沒有是沒有庫存現(xiàn)金的
你好,那你們用什么法下去的?
可以用其他應付款嗎?法人的
你好,可以的,個人墊付的課。
那這憑證怎么寫呢?需要計提嗎?有一部分是銀行存款一部分是現(xiàn)金支付工資的。
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬,工資貸其他應付款,銀行,現(xiàn)金
計提9月工資: 借:管理費用-工資 其他應付款-社保 其他應付款—現(xiàn)金工資 貸:應付職工薪酬-工資 應付8月的工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款-工資 其他應付款—現(xiàn)金 其他應付款--社保 應繳納9月社保: 借:管理費用—社保 其他應付款—社保 貸:銀行存款
老師,我這樣記賬對嗎?
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
不對,看一下這個,這個是完整的。