您好,只有進(jìn)項,沒有銷項就會形成留抵稅額。 留抵稅額在以后期間任意時間只要有銷項都可以抵扣。
老師好,7月份在外地預(yù)繳了8萬稅,7月增值稅有留底。8月申報時,進(jìn)項不夠的情況下 是不是可以用預(yù)繳的來抵扣進(jìn)項
老師11月份開進(jìn)來增值稅進(jìn)項,沒開出銷項,那稅額是不是留底下來,留底下來什么時才能抵扣掉
老師一般納稅人進(jìn)項稅留底,這個月申報時留抵稅額帶不出來是什么原因
我想問下留底退稅,比如這個月銷項大于進(jìn)項,要交10萬,這10萬會從留底退稅扣出來嗎?還是要填什么表才能從留底退稅錢扣? 留底退稅230萬,分?jǐn)傄荒?,平均每月交點(diǎn)20萬上去,會沖掉230萬,剩210萬嗎?
老師,月底公司進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證,月底公司開銷項發(fā)票,老師好月底勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票能不能抵扣月底公司開出來的增值稅專用銷項發(fā)票。能不月底抵扣,老師好。
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那進(jìn)項能抵扣前期的稅額嗎?
前期稅額在以前沒有進(jìn)項的情況下已經(jīng)交過了,就不能抵了,只能抵以后的
前期稅額一直沒交老師
?。磕銈兪窃趺磮蠖惖?,報稅和帳不一樣?
怎么不一樣,
沒交可以抵扣嗎
你在報稅系統(tǒng)試試吧,您這種操作我不是很理解。 比方說:一般在某個月有了增值稅銷項稅額,沒有進(jìn)項。當(dāng)月報稅就得把增值稅交了。您這沒有交,還能等到有進(jìn)項了再抵扣。 我沒見過這種報法