你好,需要問(wèn)對(duì)方單位(購(gòu)買(mǎi)方),才知道有沒(méi)有認(rèn)證 銷(xiāo)售方是無(wú)法通過(guò)什么途徑直接查詢(xún)的
老師,今年1月份開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票票,現(xiàn)在要退回,我在哪里能查到這張發(fā)票有沒(méi)有認(rèn)證?
老師,2月份有一張專(zhuān)票對(duì)方是給我們開(kāi)了兩張一樣的,我們退回去一張,另外的一張也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在稅盤(pán)里面顯示退回去的發(fā)票還在呢
老師,我公司2022年1月份開(kāi)一張專(zhuān)票給家佳公司,老板想知道這張專(zhuān)票家佳公司有沒(méi)有認(rèn)證。那我從哪里可以知道這張專(zhuān)票已認(rèn)證?
現(xiàn)在手里有一張發(fā)票 是2021.3月 我在增值稅平臺(tái)如何根據(jù)此票 發(fā)票號(hào) 日期 代碼 查詢(xún)是否認(rèn)證,認(rèn)證在哪個(gè)月份?
老師我單位有一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,同事開(kāi)出后沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),現(xiàn)在這張發(fā)票找不到了,一年到了,要過(guò)期了,認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候能看到這張票開(kāi)的日期2022年3月2號(hào),這張發(fā)票我怎么處理好?
公司月底都要注意一下銷(xiāo)售額? 為什么注意銷(xiāo)售額?關(guān)注銷(xiāo)售額哪塊?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們公司是剛成立,然后以老板個(gè)人名義貸了100萬(wàn),用于公司經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在賬上有錢(qián)了就直接還老板了30萬(wàn),這個(gè)該怎么做呀?這樣可以嗎?我不太明白了
老師個(gè)人500元那個(gè)支出是哪個(gè)政策 謝謝
老師,我公司是剛成立的小規(guī)模納稅人 在哪里可以看增值稅 附加稅 是月度申報(bào)還是季度申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版還有這么多人需要填離職怎么弄?人員信息采集里面又沒(méi)有他們
請(qǐng)問(wèn)別人代繳車(chē)船稅,報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有300的沒(méi)有附件怎么辦
老師,物業(yè)警亭的交的網(wǎng)費(fèi)開(kāi)的個(gè)人抬頭,能不能在公司報(bào)銷(xiāo)?
老師 更換法人需要公示嗎?
老師,我們做光伏的,廠家給我們發(fā)了光伏板,我們把這些光伏板一家一家的送過(guò)去,這產(chǎn)生的裝卸費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)可以算做成本么,可以的話應(yīng)該計(jì)入什么科目
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),自然人電子稅務(wù)局 企業(yè)轉(zhuǎn)讓時(shí)凈資產(chǎn)公允價(jià)值怎么填 轉(zhuǎn)讓時(shí)企業(yè)賬面凈資產(chǎn)怎么填
如果認(rèn)證了,我現(xiàn)在要怎么操作?
你好,如果認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過(guò)了之后你單位根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
如果沒(méi)有認(rèn)證,怎么操作?
你好,銷(xiāo)售方進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過(guò)之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
如果當(dāng)月開(kāi)的銷(xiāo)售金額為負(fù)數(shù),那這稅能退回嗎?
你好,當(dāng)月開(kāi)的銷(xiāo)售金額為負(fù)數(shù),這樣會(huì)無(wú)法通過(guò)申報(bào)的?
那這樣要如何操作?
你好,需要使得收入大于等于0,這樣才可以申報(bào)的?
可上個(gè)月就只開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票?,F(xiàn)在要怎么做才能通過(guò)申報(bào)?
你好,需要做無(wú)票收入申報(bào),使得收入大于等于0,這樣才可以通過(guò)申報(bào)的?
那這張票之前交的增值稅能退回嗎?
你好,不可以退回,只能抵扣正常發(fā)票的稅額?
可是做了0申報(bào),還怎么抵扣正常發(fā)票稅額?
你好,之后做無(wú)票收入的負(fù)數(shù),這樣就可以抵扣正常發(fā)票的稅額啊?
也就是不一定要當(dāng)月抵扣,可以放到后面幾個(gè)月,抵扣當(dāng)月之后的開(kāi)票正數(shù)的稅額?
你好,是的,是這樣的