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上個月把本來是浙商的利息做成工商銀行的啦,借:財務(wù)費(fèi)用 紅字,貸:銀行存款。本月我該怎么更改?

2021-11-04 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 08:51

學(xué)員你好,直接調(diào)整銀行存款就可以了 借:銀行存款-浙商 貸:銀行存款-工商

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快賬用戶2315 追問 2021-11-04 08:52

摘要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 08:55

調(diào)整X月X號憑證利息入賬錯誤

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學(xué)員你好,直接調(diào)整銀行存款就可以了 借:銀行存款-浙商 貸:銀行存款-工商
2021-11-04
同學(xué),你好,分錄如下 借:財務(wù)費(fèi)用--利息 負(fù)數(shù) 貸:財務(wù)費(fèi)用--利息 負(fù)數(shù)
2021-08-02
借銀行存款,貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)。 結(jié)轉(zhuǎn)時 借財務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù)數(shù)),貸本年利潤 紅字。
2021-03-22
這樣處理基本可行。上月普票入賬后,本月紅沖普票按原分錄金額紅字沖回,即借庫存商品(紅字)貸銀行存款(紅字);收到專票后再按專票金額及稅額入賬,借庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸銀行存款,如此可糾正發(fā)票錯誤并正確核算進(jìn)項稅額與庫存成本。
2024-12-05
上述會計分錄處理完全正確,可以在支付利息當(dāng)月計入財務(wù)費(fèi)用。是這樣的。
2020-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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