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銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要計(jì)提增值稅嗎,還是直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了

2021-11-03 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-03 09:06

你好,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶1945 追問(wèn) 2021-11-03 09:07

就直接做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,不用計(jì)提分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-03 09:09

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1945 追問(wèn) 2021-11-03 09:10

上一個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的是借未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那這個(gè)月需要上個(gè)月的數(shù)來(lái)抵扣,轉(zhuǎn)出多交增值稅需要沖抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-03 09:10

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要做你所提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊 這個(gè)月需要抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶1945 追問(wèn) 2021-11-03 09:13

那我問(wèn)的老師說(shuō)這樣做,你的意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)都不用做?主要上個(gè)月已經(jīng)這樣做了,我現(xiàn)在需要抵扣,轉(zhuǎn)出多交里面需不需要沖抵,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-03 09:16

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),只需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 不需要做這一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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快賬用戶1945 追問(wèn) 2021-11-03 09:17

為什么問(wèn)的每一個(gè)老師都不一樣呢

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齊紅老師 解答 2021-11-03 09:20

你好,因?yàn)檫@個(gè)根本沒(méi)有多交稅款,所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)到??轉(zhuǎn)出多交增值稅 的

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快賬用戶1945 追問(wèn) 2021-11-03 09:23

但我現(xiàn)在問(wèn)的是之前都已經(jīng)做到這個(gè)分錄里面了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅現(xiàn)在需要抵扣怎么把多交沖減呢

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齊紅老師 解答 2021-11-03 09:26

你好,把之前不應(yīng)當(dāng)做的這個(gè)分錄沖銷(xiāo)。 進(jìn)項(xiàng)留抵的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 之后銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2021-11-03
你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-18
您好!一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2021-01-07
你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),按銷(xiāo)項(xiàng)金額 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額在下期繼續(xù)抵扣
2022-06-14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-12-08
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