你好,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還需要計(jì)提增值稅嗎
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要計(jì)提增值稅嗎,還是直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,做負(fù)數(shù)
3月銷(xiāo)項(xiàng)稅額52245.14,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計(jì)提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
就直接做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,不用計(jì)提分錄嗎
你好,是的,是這樣的
上一個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的是借未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那這個(gè)月需要上個(gè)月的數(shù)來(lái)抵扣,轉(zhuǎn)出多交增值稅需要沖抵嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要做你所提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊 這個(gè)月需要抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
那我問(wèn)的老師說(shuō)這樣做,你的意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)都不用做?主要上個(gè)月已經(jīng)這樣做了,我現(xiàn)在需要抵扣,轉(zhuǎn)出多交里面需不需要沖抵,怎么做分錄
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),只需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 不需要做這一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅
為什么問(wèn)的每一個(gè)老師都不一樣呢
你好,因?yàn)檫@個(gè)根本沒(méi)有多交稅款,所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)到??轉(zhuǎn)出多交增值稅 的
但我現(xiàn)在問(wèn)的是之前都已經(jīng)做到這個(gè)分錄里面了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅現(xiàn)在需要抵扣怎么把多交沖減呢
你好,把之前不應(yīng)當(dāng)做的這個(gè)分錄沖銷(xiāo)。 進(jìn)項(xiàng)留抵的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 之后銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)