同學(xué)你好,借,應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),負(fù)數(shù)。
用金蝶建賬,因?yàn)榍捌跀?shù)據(jù)有問(wèn)題,現(xiàn)在推翻,重新做盤(pán)點(diǎn)錄入新的期初數(shù),但是沒(méi)那么快盤(pán)完,我想先把本月發(fā)生業(yè)務(wù)先錄入,等他盤(pán)完了在錄期初數(shù),可以這么操作么?
你好,這個(gè)是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師,以前賬是代賬做的,9月拿回自己公司重新建賬套錄取8月期初,但是年末結(jié)賬發(fā)現(xiàn)科目余額管理費(fèi)用科目本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上,經(jīng)過(guò)核對(duì)是建賬時(shí)漏錄入二級(jí)科目本年來(lái)累計(jì)數(shù)導(dǎo)致的,現(xiàn)在怎么處理?
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來(lái)賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來(lái)有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
9月30日重新建賬錄入的只有期初數(shù)據(jù),10月發(fā)生銷(xiāo)售退回,應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理?
老師,企業(yè)變更名稱(chēng),做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說(shuō)給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開(kāi)專(zhuān)票,要帶什么資料去開(kāi)票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶(hù)建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢(qián)付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢