同學(xué)你好,你是什么不平?
老師你好,合作社賣(mài)了產(chǎn)品借記:應(yīng)收款33060貸:經(jīng)營(yíng)收入33060收到錢(qián)后借記:銀存;貸記:應(yīng)收款。付款只付10000這怎么體現(xiàn)借貸平衡。下一步該怎么記,有點(diǎn)暈。請(qǐng)老師指點(diǎn)。
借貸不平衡,記預(yù)收預(yù)付,應(yīng)收應(yīng)付,憑證借貸怎么記?
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么改? 應(yīng)收賬款:應(yīng)收的借+預(yù)收的借 預(yù)付賬款:預(yù)付的借+應(yīng)付的借 應(yīng)付賬款:應(yīng)付的貸+預(yù)付的貸 預(yù)收賬款:預(yù)收的貸+應(yīng)收的貸 應(yīng)收賬款:應(yīng)收的借+應(yīng)付的借 預(yù)付賬款:預(yù)付的借+預(yù)收的借 應(yīng)付賬款:應(yīng)付的貸+應(yīng)收的貸 預(yù)收賬款:預(yù)收的貸+預(yù)付的貸 老師應(yīng)該是哪個(gè)?
請(qǐng)問(wèn)夸年的借應(yīng)付賬款800,貸預(yù)付賬款1200,借貸不平衡怎樣處理 資產(chǎn)負(fù)債表也不平行
借方:預(yù)收賬款 貸方:營(yíng)業(yè)收入 同時(shí)也是應(yīng)付賬款 記賬憑證應(yīng)該怎么記
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目,沒(méi)有寫(xiě),其他沒(méi)有問(wèn)題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
單位增值稅表上寫(xiě)著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬(wàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫(xiě)分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量3750、實(shí)際銷(xiāo)量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷(xiāo)售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷(xiāo)項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷(xiāo)售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
資產(chǎn)負(fù)債表上
你是不是科目記錯(cuò)了?怎么會(huì)不平
不知道哪里錯(cuò)了
那現(xiàn)在怎么把他調(diào)平
你要知道哪里錯(cuò)了才能平哦,你不知道哪里錯(cuò)了,怎么平