您好,電子稅局里面也是需要的,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問,解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個科目期末不是沒有余額嗎?
老師,碰到上游企業(yè)走逃失聯(lián),稅局讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去辦稅大廳補(bǔ)交稅款。這樣的情況是不是只在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,電子稅務(wù)局附表二上還需要做轉(zhuǎn)出嗎?
一般納稅人,20年有一筆進(jìn)項(xiàng)對方被認(rèn)定走逃企業(yè),今年6月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和繳納的城建稅,請問有滯納金嗎?因?yàn)楫?dāng)時交稅的時候電子稅務(wù)局沒有提示,這個在網(wǎng)上能查嗎?還是需要去大廳問
老師,我們是小型微利企業(yè),在上個月的時候做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的是今年3月份的進(jìn)項(xiàng)稅。請問這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何記賬,需不需要?dú)w入成本呢?。我今天問稅務(wù)局,稅務(wù)局說直接做借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。和營業(yè)成本沒關(guān)系。
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做福利費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎?
@郭老師,我想查詢一個公司從成立到現(xiàn)在一共交了多少稅?在電子稅務(wù)局哪里查找比較準(zhǔn)確,不會漏。
請問老師,股東2021棉借款給公司,當(dāng)時沒有入賬,今年要還款黑股東,該怎么調(diào)賬
老師,公司收購個人股權(quán),需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
老師,城市維護(hù)建設(shè)稅什么時候是7% 什么時候是5%
請問:資料一和資料二兩個小題,其他債權(quán)投資和交易性金融資產(chǎn)在計算公允價值變動時,為什么其他債權(quán)投資-應(yīng)計利息要扣除,而交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息沒有扣除呢
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
電子稅務(wù)局里做轉(zhuǎn)出,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就減少了。我在大廳交的這部分錢在電子稅務(wù)局填寫在哪里?
您的意思是想把這部分款退回來?
這個需要咨詢稅局人員