你好,如果不是小型微利企業(yè)的話,是普通企業(yè),稅率是25%。
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠政策,不到100萬的減按25%,再按20%交稅,那所得稅稅負(fù)稅務(wù)局告訴我是2那這個(gè)稅負(fù)是要優(yōu)惠后還是優(yōu)惠前??jī)?yōu)惠前是實(shí)際利潤*25%算嗎
企業(yè)所得稅按25%繳納嗎?這個(gè)小微利企業(yè)有沒有什么優(yōu)惠
老師制造業(yè)五金小微企業(yè)現(xiàn)在有什么稅收優(yōu)惠?企業(yè)所得稅是25%嗎?還是15%
不是小微企業(yè),現(xiàn)在企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎?還是就按25%交
小微企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是優(yōu)惠0.25那么不是小微企業(yè)所得稅是多少?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
因?yàn)?0年是按的小微企業(yè)優(yōu)惠申報(bào)的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要改20年的年報(bào),可以在網(wǎng)上更改嗎
你好,更正申報(bào)里面你看一下還能修改嗎?在我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納。
更正的話是每個(gè)季度都要更改嗎
只修改年報(bào)的就可以預(yù)繳的,不用動(dòng)。