你好,個(gè)稅肯定是需要申報(bào)的。

代賬公司給客戶公司報(bào)個(gè)稅,給過來的工資表有新增加員工,9月份報(bào)8月份這個(gè)在新增加員工時(shí)報(bào)稅時(shí)我該寫幾月入職時(shí)間?
老師,你好,我這邊9月份新來一個(gè)員工,10月20號(hào)發(fā)工資,新員工是幾月錄入個(gè)稅系統(tǒng),10月需要申報(bào)個(gè)稅嗎?入職時(shí)間寫幾月?
代賬公司,接到新戶,10月接手,11月需要報(bào)個(gè)稅嗎?員工入職時(shí)間我該寫幾月份?
代賬公司,11月接手新戶,12月報(bào)11月個(gè)稅是以零申報(bào)的是不是不用賬務(wù)處理?那下個(gè)月1月報(bào)12月份的個(gè)稅,我做12月賬務(wù)處理是計(jì)提并發(fā)放12月份工資資嗎?
老師好,我們公司新開立,11月份剛到稅務(wù)局做備案,10月份的工資我們11月10號(hào)發(fā)放,這個(gè)工資需要給員工扣個(gè)稅嗎?因?yàn)?1月份剛備案,還申報(bào)不了個(gè)稅
老師,工資薪金是誰(shuí)發(fā)工資誰(shuí)申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?


入職事項(xiàng)的話,需要和客戶確認(rèn)一下,看看是什么時(shí)候入職的。
報(bào)過來的就一個(gè)法人和一個(gè)員工,這個(gè)我新增的時(shí)候,入職該寫9月份還是10月份。
這個(gè)入職日期,我建議你跟那個(gè)員工確認(rèn)一下,看他是什么時(shí)候上班兒的。
這個(gè)我們都沒確認(rèn)過,可以10月入職11月申報(bào)個(gè)稅嗎?
可以,但是我建議你還是最好確認(rèn)一下。
這個(gè)做11月份賬的時(shí)候這個(gè)工資是計(jì)提并繳納一起做嗎?
對(duì),沒錯(cuò)兒,計(jì)提繳納,一起做就行。
新戶,我該怎么跟客戶普及稅務(wù)知識(shí),普票季度不超45萬(wàn)免增值稅和附加稅,如果開專票呢?
普票是免稅的,但是專票的話不免費(fèi)開了就得交稅。
專票開了要交哪些稅?
專票開了就得交增值稅和附加稅。
是不是只要交增值稅就會(huì)有附加稅?
對(duì),沒錯(cuò)兒,只是交這些稅費(fèi)。