可以的,直接可以少開500塊錢。

老師您好!我們是建筑施工企業(yè),結算時甲方對我們的罰款以及水電扣款等都是稅后扣款,也就是說等于給我們支付工程款了。但是這些扣款罰款沒有給我們開具發(fā)票,我們可以直接進項目成本并且稅前扣除嗎?謝謝!
老師,甲方罰我們500元錢,讓我們把工程款發(fā)票少開500元,請問這樣可以嘛?還是罰款直接轉給她們公司,給我們開個收據(jù)就行。
老師,我們假如扣供應商的質(zhì)量罰款,可以直接在我們付的貨款中扣除嘛?比如要付200元,但是出現(xiàn)質(zhì)量問題,扣50元,只支付供應商150元 ,50元給供應商開質(zhì)量罰款收據(jù) 可以這樣嘛?
老師我們給客戶送了點貨,已經(jīng)開了發(fā)票,后期客戶用的過程中有點質(zhì)量問題罰了我們500塊錢,我想問問這個業(yè)務怎么處理比較正規(guī),我直接給他公戶打款500元的罰款不行嗎,賬務和稅怎么處理
你好,我公司是建筑行業(yè)一般納稅人,A公司沒有資質(zhì),用我們公司和甲方簽合同,開發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費。 問題:假如甲方撥工程款500萬,我們給甲方開500萬發(fā)票,給A公司付款時,是讓A公司給我們開500萬發(fā)票好呢(管理費私下收取),還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費后的金額好呢(管理費只能顯現(xiàn)出來)?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
如果不想少開500元的話,可以直接轉給她們公司嗎?感覺收入是收入,罰款是罰款呢
你好,這個是質(zhì)量扣款嗎?
如果是的話,你需要開一個紅字發(fā)票
對的,因為工作質(zhì)量問題。
質(zhì)量問題的話,你需要開一個原價的,然后再開一個紅字發(fā)票,這樣才行。
這個紅字發(fā)票不是沖紅,就是直接一張500元的紅字發(fā)票嘛?具體怎么開呢?我們是百旺。
哦,對的是的,你給對方開的是專票還是普票的?如果是專票的,對方把發(fā)票認證了,然后他開紅字信息表,你們只需要在專票開具頁面打開,然后選擇紅字或者是負數(shù),選擇第二個下載開具。
這個是沖紅嘛?開票內(nèi)容我們寫什么呢?
對的是的,屬于紅沖 銷售折讓。
等于讓我們把之前的發(fā)票沖紅,再開個銷售折讓的發(fā)票嘛?那這個方法和沖紅,然后少開500元發(fā)票有什么區(qū)別嘛?
你好 沒有區(qū)別的。 少開500省事