你好,如果實在查不到原因就做存貨盤虧

第一個問題:增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出后還需要額外補稅嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出是不是就等于補稅了? 第二個問題:資產(chǎn)負債表里的存貨數(shù)目太多如何做調(diào)整呢?實際上倉庫數(shù)目沒有這么多,從我接手以來就很多了,會計賬上如何調(diào)整過來呢?
資產(chǎn)負債表的庫存賬面庫存比實際庫存多了5萬,但是未分配利潤金額是沒有錯的,其他的會計科目也沒有錯,當時不知道上任會計如何做的賬,現(xiàn)在要如何調(diào)整呢?
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的存貨金額(存貨只有庫存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫,財務(wù)端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會是什么原因呢。用什么方法可以有效核對出差異呢。謝謝
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導(dǎo)致20、21年的審計報告期初都是多這個金額,但實際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調(diào)整?
1-9月海關(guān)人民幣離岸價大于本年第三季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師您好!單位采購的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認不符了 3萬 我現(xiàn)在平這個賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個私人微信把款付到了公司公戶上,那個微信人跟公司沒任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過來合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機械制造公司,自己買料切割然后給對方公司,我們之前要簽一個委托加工合同,請問老師有合同模版嗎
老師,通過貨拉拉平臺叫車,開出來的是收款憑證,需要我們公司代申報個稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊一個新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動產(chǎn)經(jīng)營租賃里面開具租金發(fā)票 項目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會在生產(chǎn)過程中損耗掉,所以我要計算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個方法是不對的嗎?
存貨盤虧是計入管理費用,最終是影響未分配利潤吧?
是的,你還是查一下原因,是不是有出售的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)
老板確認過,未分配利潤是沒有錯的,叫我直接調(diào)整庫存差異就行,這樣要如何調(diào)整呀