學員你好,如果發(fā)代金券的時候沒有做賬務(wù)處理,那么分錄如下 借:銀行存款400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師,你覺得這個應(yīng)該怎么做? 使用代金券的問題:比如一個客戶在我們公司消費500元,他拿了一張100元的我公司前期發(fā)行的代金券,抵減了100元,實際支付400元。那我們在確定增值稅銷售額的時候,是按照代金券抵減前的500元來確定銷售額?還是以代金券抵減后的400元來確定增值稅銷售額呢?
餐廳小規(guī)模,搞活動顧客領(lǐng)了100元代金券來消費,應(yīng)該消費500,抵減了100代金券,實付400會計分錄怎么寫
餐廳小規(guī)模,搞活動顧客領(lǐng)了100元代金券來消費,應(yīng)該消費500,抵減了100代金券,實付400會計分錄怎么寫
1、綜合題某市甲日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國外進口一批高檔香水精,關(guān)稅完稅價格為20萬元,關(guān)稅稅率為30%。在海關(guān)完稅后取得了完稅憑證。另將貨物運至公司貨場支付不含稅運費1萬元,取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。(2)委托一縣城日化廠乙加工高檔化妝品(一般納稅人),甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運費1萬元,取得了小規(guī)模運輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運至受托方處;支付不含稅加工費和輔料費用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產(chǎn)品的銷售價格。本月加工產(chǎn)品已全部收回。(3)公司開展促銷活動向客戶贈送了高檔香水100盒,另將50盒高檔香水用于獎勵公司員工。已知該香水的每盒平均售價為500元,最高售價為680元根據(jù)上述資料計算:(1)甲日化公司應(yīng)納的進口環(huán)節(jié)稅金(2)乙日化廠應(yīng)代收代繳的消費稅及城建稅根據(jù)業(yè)務(wù)(3)計算增值稅銷項稅額。請問第三問怎么做
2021年11月11日,顧客參加平臺“滿200送200”的活動,在某商家購買了200元的褲子,并領(lǐng)取了200元紅包(根據(jù)歷史經(jīng)驗,紅包后續(xù)被消費的概率為100%)。次日,顧客選購500元的毛呢大衣,以11月11日在該商家領(lǐng)取的紅包抵付200元的價款,其余價款以現(xiàn)金支付。假設(shè)不考慮增值稅及其他因素。問題:(1)根據(jù)上述資料,會計業(yè)務(wù)如何處理?(2)若剩余的紅包買家沒有在有效期內(nèi)使用,會計業(yè)務(wù)如何處理?(沒有其他條件,直接告訴我分錄,我想看看和我寫的一樣叭)
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負數(shù) 。這樣對不對
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺,現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費,分攤,到保潔人員和車臺數(shù)的成本,收入是保潔和車臺數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報稅的時候是不是要分開報?
老師,員工離職補償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計提多少嗎?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫存嗎?這樣子怎么去銜接倉庫跟前廳的對賬?
老師,之前做了無票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?
發(fā)代金券的時候怎么做呢會計分錄
發(fā)代金券可以不做會計分錄。
你好同學,沒問題的話幫老師五星好評,謝謝!