你好,如果發(fā)生業(yè)務(wù)比較多,銀行對賬單單獨(dú)裝訂,財務(wù)報表也是單獨(dú)裝訂,科目余額表和憑證裝訂到一起是可以的,還有納稅申報表可以單獨(dú)裝訂
老師,請教個問題,就是季度報稅的時候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個銀行對賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
老師好,昨天簽了會計工作內(nèi)容流程移交表,還有發(fā)票、憑證清單表,會計科目余額表沒有簽,本來是說今天要去上班的,后面因為家人不同意去做這份工作了,還沒有開始上班,那些賬也沒有碰過,今天過去把辦公室和憑證柜子的鑰匙退給人事部經(jīng)理,說不干了,退還鑰匙就這樣走了,對我有沒有什么影響?
老師裝訂憑證的時候,銀行對賬單,需要附在憑證后面嗎還有哪些報表需要附在后面?還有資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表這些是一整年放一起裝訂還是分開裝訂呢
老師,這個記賬憑證裝訂的時候必須把科目余額表和銀行電子對賬單,打印出來,放在最上面,一起裝訂嗎?要
老師,就是現(xiàn)在把前期紙質(zhì)的會計憑證從新錄入系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)前任會計賬務(wù)處理很多都不合規(guī),特別有些期間的財務(wù)報表跟稅務(wù)申報的對不起,明顯就是差憑證,可是憑證裝訂上面填寫的多少張會計憑證跟實際的也能對上,不知道前任會計是怎么申報的,明細(xì)賬也沒有,不清楚申報數(shù)據(jù)是怎么來的,這個好幾年了該怎么調(diào)整
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
發(fā)票統(tǒng)計需要打印裝訂嗎?
銷售發(fā)票一般在憑證里,購進(jìn)的發(fā)票,普票只有一聯(lián)也在憑證里,如果是專票兩聯(lián),一聯(lián)在憑證里,有一聯(lián)認(rèn)證完和認(rèn)證統(tǒng)計表按月單獨(dú)裝訂
老師,小規(guī)模納稅人收到專票需要認(rèn)證嗎?
小規(guī)模不需要,是不能抵扣的,不需要認(rèn)證