你好需要計算做好了給你

之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
好的 謝謝老師
1借庫存商品6300 應(yīng)交稅費進項稅額807 貸銀行存款9107
1借周轉(zhuǎn)材料6300 應(yīng)交稅費進項稅額807 貸銀行存款9107
2借周轉(zhuǎn)材料-在用6300 貸周轉(zhuǎn)材料-在庫6300
借管理費用3780 制造費用2520 貸周轉(zhuǎn)材料-在用
3借原材料45400 應(yīng)交稅費進項稅額5886 貸銀行存款51286
4.借生產(chǎn)成本45400/500*200=18160 貸原材料18160
5.借銀行存款36000 貸其他應(yīng)付款36000
借其他應(yīng)付款1130 貸其他業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費-銷項稅130
6.借庫存商品180000 應(yīng)交稅費進項稅額23400 貸銀行存款203400
7.借生產(chǎn)成本90000 制造費用9000 銷售費用12000 管理費用69000 貸庫存商品180000
8.借其他應(yīng)付款4520 貸其他業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費銷項稅520
借其他應(yīng)付款31440 貸銀行存款31440
成本是45400/500*300/30*4=3632 借其他業(yè)務(wù)成本3632 貸原材料3632
9.借委托加工物資31800 貸原材料31000 銀行存款800
10.借委托加工物資4000 應(yīng)交稅費進項稅額520 貸銀行存款4520
還有兩題是這樣做嘛?老師
11借委托加工物資500 貸銀行存款500
12借庫存商品36300 貸委托加工物資36300
好的 非常感謝老師你
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