借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

老師好,公司租了一套房,房東代開發(fā)票繳納的稅款由公司承擔(dān),這個(gè)如何做分錄啊
老師,請(qǐng)問公司租個(gè)人的房子,由公司去稅務(wù)局代開房租發(fā)票,這筆稅款由公司承擔(dān),請(qǐng)問這筆支出財(cái)務(wù)該如何做賬呢?
公司是租賃的辦公場(chǎng)所,開了房產(chǎn)稅發(fā)票,公司承擔(dān)繳納的房產(chǎn)稅和給房東代扣代繳的個(gè)人所得稅要怎么做分錄了
支付的房租,房東不開發(fā)票,由公司去稅務(wù)局代開,代開的稅金由公司承擔(dān),這費(fèi)用如何作帳
老師您好,公司給員工租了一套宿舍,租房的發(fā)票是代開的,代開發(fā)票的稅款由公司承擔(dān),承擔(dān)的這部分稅款要怎么做賬?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營業(yè)收入?


老師,管理費(fèi)用下面二級(jí)科目寫什么
這個(gè)票的抬頭是個(gè)人,我可以拿著票報(bào)銷嗎?我是公司的財(cái)務(wù),因?yàn)檫@個(gè)是我去稅務(wù)局開具的,錢由我墊付了
發(fā)票抬頭肯定是公司,個(gè)人沒法入賬呀,是個(gè)人開給公司,二級(jí)科目就是房租
不是的老師,稅務(wù)局開了一張公司抬頭的發(fā)票,金額是房租24000,這個(gè)金額是我們談好的給房東的金額就是24000,然后稅務(wù)局又按照這個(gè)金額開了一張?zhí)ь^是房東個(gè)人的票900,這個(gè)是房東個(gè)人交的稅,現(xiàn)在我們公司要把這900打給他,我們可以拿著這個(gè)抬頭是個(gè)人的票給他打嗎
這只能是私給,不能入賬。
可是這個(gè)費(fèi)用,我得從公司報(bào)銷呢
強(qiáng)制操作就是計(jì)入管理費(fèi)用-房租個(gè)稅費(fèi)
老師,這個(gè)正確的做法是什么啊,我們后期續(xù)簽合同時(shí)如何正確操作呢?
也是可以入賬的,確實(shí)是你們付的錢,租的房,把付款憑證貼在后面,以后在合同上面明確寫明,你們只承擔(dān)房租費(fèi),由房東提供相應(yīng)的發(fā)票才付房租,其他開票過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由房東自行承擔(dān)。