你好,那是你單位借給別人的嗎?

老師,還有一個(gè)問題,我剛才問我的同事,他們說以前的貸款,只是以我們公司名稱貸而已,收到銀行放款,直接全部轉(zhuǎn)出去給其它公司了,這樣的情況,我應(yīng)該怎樣操作?
老師,我們老板跟銀行貸款,以公司名字貸款的,但是銀行貸款直接發(fā)放到對(duì)方廠家的賬戶去了,這樣對(duì)方給我們開票沒有問題吧?因?yàn)槲覀円彩敲總€(gè)月要打款給對(duì)方訂貨的,結(jié)果老板一次性貸款打款100萬進(jìn)對(duì)方公戶去了,然后每次貨款從里面扣
我們幫總公司代墊差旅費(fèi)2萬,這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的,然后總公司的客戶后來把這個(gè)差旅還給我們了。我的問題是之前轉(zhuǎn)賬攜程,我記賬是:借預(yù)付賬款—攜程,貸:銀行存款。 還回來的差旅費(fèi)借:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢?分錄怎么寫呢?我寫的是 借其他應(yīng)收款 —總公司,貸 :預(yù)付攜程。但是這樣我的其他應(yīng)收款總公司還增加了
請(qǐng)問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個(gè)合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我入賬借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實(shí)際付款時(shí)借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個(gè)貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,就是我們?nèi)ツ曜约阂怨镜拿x買車子,有車貸的,當(dāng)時(shí)那個(gè)放在 貸 其他應(yīng)付款 96000,不含利息的,我現(xiàn)在每個(gè)月銀行存款轉(zhuǎn)出的都是含利息的費(fèi)用,這怎么弄???我才剛想起來的,而且每個(gè)月的利息還不一樣
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請(qǐng)問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?


是以你單位名義貸款貸的,是支付貨款。
直接轉(zhuǎn)賬給其它公司了。是入借款給其它公司嗎?
不對(duì),那應(yīng)該是你們還貸款,你們單位從銀行里面貸出來的。
收到銀行貸款,直接轉(zhuǎn)錢到其它公司,我也不懂屬于什么,而且那個(gè)公司與我們沒有業(yè)務(wù)往來的,這樣只能出分錄借款給其它公司嗎?
對(duì)的是的,是借給其他公司。