借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。

老師我們做活動(dòng),有單位給我們補(bǔ)助了10萬(wàn),對(duì)方也不要發(fā)票,補(bǔ)助款銀行收到了,怎么做分錄,還有應(yīng)該怎么樣申報(bào)。
老師,我們收到40萬(wàn)的專項(xiàng)補(bǔ)助款,我借方銀行。貸方遞延收益,,,。我14.25萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)肥料我怎么做科目怎么寫(xiě)???我還有剩余包工程了怎么做賬?
老師好,我想咨詢下,我們公司從這個(gè)月開(kāi)始,食堂由我們自己來(lái)經(jīng)營(yíng)收費(fèi),聽(tīng)說(shuō)是對(duì)外開(kāi)放的,我們公司員工,有補(bǔ)助,單位補(bǔ)助部分,和個(gè)人承擔(dān)部分,所以專門(mén)開(kāi)立了一個(gè)賬戶來(lái)收取這個(gè)費(fèi),這樣我應(yīng)該建立什么科目核算,怎么做比較好,是不是也要對(duì)應(yīng)成本這些?
老師,員工王麗5月份的補(bǔ)助200,6月12號(hào)從公司戶扣款200,我六月份收到銀行回單才知道有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?補(bǔ)助不用員工提供發(fā)票吧?
老師,早上好。請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我們是出租車公司,去年疫情的時(shí)候我們的出租車去幫運(yùn)送核算樣本,這個(gè)月預(yù)防站轉(zhuǎn)入了一架車給予300塊的補(bǔ)助款,這個(gè)補(bǔ)助要發(fā)放給車主的。應(yīng)該入其他應(yīng)付款,對(duì)吧?但是預(yù)防站又喊我們開(kāi)具了收到這比補(bǔ)助的數(shù)電票,開(kāi)具了數(shù)電票不意味這筆補(bǔ)助又是我們的收入了嗎?這個(gè)情況應(yīng)該是怎么處理才對(duì)呢?
你好老師,我們是物業(yè)會(huì)計(jì),原來(lái)物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對(duì)公賬戶里面打入這筆錢(qián),包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢(qián)50多萬(wàn),我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢(qián)
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個(gè)在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開(kāi)票1427708.89元,10月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額?:78328.69元,預(yù)計(jì)繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計(jì)稅負(fù)率:5.68%.老板說(shuō)這稅負(fù)率有點(diǎn)高哦怎么回復(fù)好呢
老師個(gè)體戶的一般納稅人買(mǎi)車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買(mǎi)車開(kāi)票開(kāi)專票還是普票
有個(gè)客戶沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開(kāi)張1萬(wàn)元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒(méi)有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無(wú)票也沒(méi)得關(guān)系


這個(gè)需要交企業(yè)所得稅。
我們做活動(dòng)都有費(fèi)用,花了十萬(wàn)對(duì)方就只撥付了十萬(wàn)老師。 那這個(gè)增值稅怎么申報(bào)???
做活動(dòng)是你單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?
不是的老師
那你可以紅沖這個(gè)費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款收到的時(shí)候借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
我們老板自己先墊付的,對(duì)方后才補(bǔ)的,費(fèi)用我剛看了9.84萬(wàn)元,那就多出來(lái)了1600元
后來(lái)的差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面。
好的老師,那這筆申報(bào)增值稅,按無(wú)票收入申報(bào)嗎?我們是小規(guī)模
你好不需要申報(bào)增值稅
那就是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的要報(bào)增值稅,營(yíng)業(yè)外收入不需要對(duì)嗎老師
對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝您老師
不用客氣,工作愉快。