你好,對的是的,是這么做的。
有一個客戶10月份給我公司開票過來,然后我公司已經認證抵扣了,但是現(xiàn)在對方說退款,所以讓我公司開紅字信息表給他們,這個我應該開紅字信息表是應該在購買方的已抵扣填對嗎
材料商給我們寄了一張專票,我們已經抵扣了,現(xiàn)在對方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
別人開給我公司的一張專票,我們已經勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
我司支付了一筆檢測費的款項,對方已經開票,我司已經抵扣,現(xiàn)在因某種原因檢測不能進行需要對方退款。我們已經抵扣的稅款是直接給對方開紅字信息表再讓對方退款嗎?
老師,您好,我們作為銷方開了發(fā)票50000,對方現(xiàn)在要退一部分款20000,但整張50000元發(fā)票已經抵扣了,所以開了紅字信息表給我們,我們再開負數(shù)發(fā)票,這份負數(shù)發(fā)票還需要把抵扣聯(lián)給對方嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產還是無形資產
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結轉
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師