借管理費(fèi)用-水電費(fèi)3500 借制造費(fèi)用-水電費(fèi)2000貸庫存現(xiàn)金5500

以銀行存款支付水電費(fèi)八千元,其中車間一般耗用6000元,行政管理部門耗用2000元。編制會計分錄
簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票2張,支付上月應(yīng)負(fù)擔(dān)通訊費(fèi)6200元,其中管理部門耗用2000元,銷售部門耗用2800元,車間耗用1400元。
2.以現(xiàn)金支付水電費(fèi):其中車間部門耗用2000元,行政管理部門耗用3500元。
以銀行存款支付本月電費(fèi)8000元其中生產(chǎn)車間耗用6000元行政管理部門耗用2000元,增值稅稅率
用銀行存款支付水電費(fèi)30000元其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。515日,以庫存現(xiàn)金預(yù)付采購員張嵐差旅費(fèi)800元。會計分錄
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?


3.以現(xiàn)金支付員工報銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元以及差旅費(fèi)1800元。
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500? ?管理費(fèi)用-差旅費(fèi)1800? ? 貸庫存現(xiàn)金3300,