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你好,老師,我公司老板有時(shí)給朋友幫忙倒賬開票,實(shí)際并沒有發(fā)生業(yè)務(wù),我怎么處理賬務(wù),這個(gè)我多次給老板說不能這么做,可沒起什么作用。

2021-10-28 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-28 14:48

同學(xué)你好 這個(gè)是虛開發(fā)票 查出來可了不得

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快賬用戶2082 追問 2021-10-28 14:48

就是的,我提心吊膽的

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快賬用戶2082 追問 2021-10-28 14:49

我是代賬,公司內(nèi)部人員已經(jīng)開票了

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齊紅老師 解答 2021-10-28 14:55

這個(gè)開票人名字不是你吧 稅務(wù)負(fù)責(zé)人名字也不是你把

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快賬用戶2082 追問 2021-10-28 14:57

發(fā)票上,不是我

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快賬用戶2082 追問 2021-10-28 14:58

電子稅局的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是我

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齊紅老師 解答 2021-10-28 15:06

那這個(gè)如果查出來會先問你

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同學(xué)你好 這個(gè)是虛開發(fā)票 查出來可了不得
2021-10-28
轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn):借 “固定資產(chǎn)清理”“累計(jì)折舊”“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”,貸 “固定資產(chǎn)”。 視同銷售稅務(wù)處理:借 “應(yīng)收賬款 —— 老板朋友”,貸 “固定資產(chǎn)清理”“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,差額計(jì)入 “資產(chǎn)處置損益”。 貸款處理:老板朋友還貸款時(shí),借 “長期應(yīng)付款”,貸 “應(yīng)收賬款 —— 老板朋友”。若之前試乘試駕車作為存貨核算,賬務(wù)處理科目有替換,還需確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入與成本。
2025-03-28
同學(xué)你好, 這個(gè)的話直接掛往來就可以了,這個(gè)沒事
2020-08-31
打給老板的備用金,可以計(jì)入“其他應(yīng)收款”科目,并做好相應(yīng)的備注,在年底進(jìn)行審計(jì)時(shí),解釋清楚即可。具體操作如下: 1.打款時(shí),做以下會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款——老板備用金貸:銀行存款 2.老板購物等使用備用金時(shí),做以下會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用等科目貸:其他應(yīng)收款——老板備用金
2023-10-28
你好,由于庫存商品時(shí)間過長,已經(jīng)腐爛,無法正常使用,特將庫存商品金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
2025-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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