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老師,我們公司一般納稅人,中標(biāo)了一個化工廠的拆除項目,對方以總價91萬元賣給了我們,對方街道給我們開財政票據(jù),我們到時候再把一些拆除下來的設(shè)備賣掉來賺錢,這樣我們到時候賣出去開什么票?

2021-10-28 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-28 08:21

同學(xué)你好!賣出去的話? 就按銷售商品? ?開發(fā)票的哦

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快賬用戶6345 追問 2021-10-28 08:22

但是對方開給我們的是財政票據(jù)沒有進項稅額,我們開出去商品的話交13%那稅率很高呀?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 08:23

這個是按照實際開的呀? ? 這樣才不違反稅務(wù)規(guī)定呀

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快賬用戶6345 追問 2021-10-28 08:26

那對方開給我們可能就是一個拆除承包的發(fā)票,我們到時候這個直接開商品銷售的發(fā)票沒問題的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 08:26

這個沒問題呀? ? ?可以解釋的

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同學(xué)你好!賣出去的話? 就按銷售商品? ?開發(fā)票的哦
2021-10-28
同學(xué)你好 有發(fā)票按照發(fā)票來做就可以了,對不起來差額是什么呢?差額是陳列費嗎
2020-10-17
你好同學(xué),雖然開的是普通,但是對方公司應(yīng)該按含稅價進行支付,對方可能是認(rèn)為稅額因為是普通不能抵扣,所以要你們承擔(dān)。 這個時候如果對方還會繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 貸:應(yīng)收賬款 9901 如果經(jīng)溝通對方不會繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 營業(yè)外支出 99 貸:應(yīng)收賬款 10000
2021-11-10
借庫存商品貸應(yīng)付賬款就應(yīng)該先做入庫, 然后你銷售出去了,確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 然后再結(jié)轉(zhuǎn)。對應(yīng)的成本是用銷售數(shù)量乘以你的入庫單價, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 應(yīng)付職工薪酬 累計折舊 等
2025-04-17
假設(shè)收到分包方款項: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 分包方 支付項目工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 管理費 當(dāng)掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 掛靠方
2024-08-02
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