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請問下,銷項稅額-進賬稅額=本期應(yīng)交稅額 本期應(yīng)交稅額*0.13=實際繳納增值稅 對嗎

2021-10-27 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-27 15:54

本期應(yīng)交稅額就是要實際繳納的稅額

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本期應(yīng)交稅額就是要實際繳納的稅額
2021-10-27
你好,銷項就是你賬上做的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,進項是你勾選平臺里面抵扣統(tǒng)計的頁面確認的進項稅額 沒有其他的實際可抵扣稅額,就是你的進項稅額 銷項減去進項就等于應(yīng)納增值稅稅額
2022-11-06
你好同學,是不含稅銷售額
2024-05-09
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-12-14
進項是借方發(fā)生額。銷項是貸方發(fā)生額
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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