可以的,需要出一個委托書。
供應商委托他人收款,寫一個委托收款書,我們付款給這個委托人可以嗎?發(fā)票是供應商開的,貨款通過對公戶轉到委托人這里可以嗎?
小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人公司,如果個人付款到公戶,開公司發(fā)票,這種可以嗎?需要簽個委托付款書嗎?
老師好!請問我們公司有一個一般納稅人公司,一個小規(guī)模納稅人公司,法人不是一個人。有一個客戶分別給一般納稅人公司和小規(guī)模公司各付了一筆款,金額不大幾百元,領導想讓小規(guī)模公司開發(fā)票,我做一個小規(guī)模公司委托一般納稅人公司收款的委托書,是不是可以把一般納稅人收的款一起開成小規(guī)模的發(fā)票?
支付中支持個人開具發(fā)票,個體戶或者小規(guī)模公司可以開嗎?
客戶購買材料,個人賬戶轉款給我公司公戶,要開具發(fā)票給客戶公司,這種要委托付款說明,如果是客戶個人直接付現(xiàn)金給我們公司還需要委托付款說明嗎
個體戶經營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網站提交,請問,網址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數,所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
好的。已交稅金借方有余額,變成備抵科目了,可以嗎?正常什么科目可以是備抵科目?
你好,已交稅金,這個是當月繳納當月的增值稅才用,你們是這種情況的話可以的。
那這個數是留底稅額,我是不是應該轉到進項稅額里?
正常已交稅金這個科目是沒有余額的,是把?
不需要的,劉迪應該在轉出未交增值稅或者是未交增值稅。你把你的攝像機和鏡像分別結轉的轉出未交增值稅進項大于銷項的那一部分的差額就在轉出未交增值稅里面。
已交稅金這個科目平時是不是沒有余額啊?看起來好別扭,放到未交增值稅里吧,可以嗎?
平時就不用這個科目,這個都是當月交當月的,沒有一般當月交當月的情況。
那現(xiàn)在已交稅金里的余額是留底稅額,在這個科目里也不對啊,應該調下
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費已交稅金。
以后就把轉出未交增值稅這個科目當做備抵科目了唄
好對的是的是這么做的。
謝謝老師,和你交流很愉快!
不用客氣,工作愉快。