你好,暫估入庫的商品,有對外銷售嗎??
超市好多商品都沒有發(fā)票,這個做了暫估入庫,有發(fā)票的只是一少部分,這個暫估入庫到匯算清繳時需要不需要調(diào)整?
老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
上一年暫估的估價入庫,這一年票都回來了,但是有差異,這部分匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅嗎?
老師,匯算清繳的時候,對于暫估入庫,沒有取得發(fā)票的,已經(jīng)做了調(diào)增處理,需要紅沖暫估入庫嗎?
老師,你好,我們公司之前的會計去年年底暫估入庫了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對,我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫80多萬,他卻暫估了400多萬,后面也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個對24年匯算清繳有影響嗎,需要怎么調(diào)整呢
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
公司有幾個人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風(fēng)險吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號報了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
23年的進(jìn)項要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點問題 我這麻煩
有對外銷售
你好,暫估入庫的商品,有對外銷售,結(jié)轉(zhuǎn)的無票成本金額,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?
像這種好多進(jìn)貨沒有發(fā)票的超市,有什么合理避稅措施嗎?
你好,進(jìn)貨沒有發(fā)票,需要據(jù)實納稅,沒有什么避稅辦法的?
但是超市進(jìn)貨量特別大,有發(fā)票的寥寥無幾,銷售又特別散,量太大,根本分不清楚哪些銷售是無票成本啊,怎么做調(diào)整???
你好,單位平時需要統(tǒng)計哪些是沒有發(fā)票的,匯算清繳的時候,需要對無票的成本支出做納稅調(diào)增處理。