你好 可以的 能修改就可以 沒(méi)有其他的影響
現(xiàn)在是4季度,我發(fā)現(xiàn)2季度報(bào)表錯(cuò)了,我申請(qǐng)更正可以嘛,有什么影響嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤了,現(xiàn)在更正有什么影響嗎?
老師,我司是一般納稅人,我們是一季度報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表的,我現(xiàn)在年底發(fā)現(xiàn)第一季度的報(bào)表有錯(cuò)誤,現(xiàn)在能更正申報(bào)1-4季度的報(bào)表嗎?可以的話有什么隱患嗎?謝謝老師指教
稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)公司(小規(guī)模)23年1季度的增值稅申報(bào)存在疑點(diǎn),具體是應(yīng)納稅減證額存在錯(cuò)誤,現(xiàn)在要更正申報(bào),還要退稅,請(qǐng)問(wèn)是更正一季度就可以了么,還要不要更正2至4季度報(bào)表(本年累計(jì)數(shù))
老師好,今天在準(zhǔn)備申報(bào)企報(bào)年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)23年2-4季度的利潤(rùn)表填錯(cuò)了,然后我進(jìn)行了財(cái)報(bào)更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在更正23年2-4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么更正申報(bào)呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們的工資前幾個(gè)月都沒(méi)有計(jì)提,是直接發(fā)放的,現(xiàn)在可以補(bǔ)充計(jì)提嗎?
老師,我們單位注冊(cè)資本1000W(兩個(gè)股東一人500W),股東實(shí)繳只有300W,但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)收資本1000W?,F(xiàn)在股東股權(quán)變更時(shí)候遇到問(wèn)題了,提供不出股東當(dāng)時(shí)的實(shí)繳憑證。那我們實(shí)收資本還能改回之前的300W嗎?這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)時(shí)從業(yè)人數(shù)包括退休后再任職人員嗎?
你好,老師,就是公司投標(biāo)設(shè)計(jì)還有打印。就是金額有點(diǎn)大,加起來(lái)三萬(wàn)多了,這個(gè)費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎,二級(jí)明細(xì)一般寫什么比較合適,而且,發(fā)票也只是普票。
老師,我公司最早注冊(cè)資本1000W, 是法人A100%認(rèn)繳,現(xiàn)在另外有個(gè)股東B以500W入股,兩個(gè)股東一人一半。后面股東B入股的時(shí)候沒(méi)有實(shí)繳500,只是認(rèn)繳。但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)繳500W。這個(gè)可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
老師,一般納稅人,采購(gòu)的商品供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種怎么做賬
中途建賬,建賬前客戶有一批存貨放在我公司,已經(jīng)付了款,后期取的時(shí)候我公司從別的廠里現(xiàn)拿貨,期初應(yīng)該怎么錄入
老師,500元以下用收據(jù)入庫(kù),這個(gè)收據(jù)需要些什么內(nèi)容才能稅前扣除呢
單位參保證明在哪里打印,不是完稅證明