你好 ;? ?借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料 ; 借管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益? ? ?; 管理原因造成的報(bào)廢 要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的?
倉庫有批產(chǎn)品不能要,老板讓當(dāng)廢料處理了,怎么做分錄庫存商品減少
老師:來料加工問:1、原料進(jìn)倉時(shí)倉庫怎樣處理?2、進(jìn)倉時(shí)會計(jì)賬務(wù)需要怎樣處理?3、車間領(lǐng)料時(shí)倉庫怎樣處理?4、領(lǐng)料時(shí)會計(jì)需要怎樣賬務(wù)處理?5、會計(jì)按照什么作成本處理?
倉庫有一批原材料爛了,倉庫需要做怎么樣的流程處理
倉庫里有一批過期產(chǎn)品不要扔了,要怎么做賬務(wù)處理
倉庫里的原材料做廢品處理,直接做盤虧處理和設(shè)廢品倉轉(zhuǎn)入廢品倉有區(qū)別嗎?那個(gè)好賬務(wù)處理一樣嗎
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
需要哪些附件原始單據(jù)呢
你好; 需要有報(bào)廢明細(xì)表? 寫情況說明老板簽字做附件??
倉庫直接開出庫單嗎?
你好 ;? 你們? 可以的。 開出庫單出來? ?