你好,開錯了,可以按照原來業(yè)務發(fā)生的時候稅率開票的,這個沒有文件

去年小規(guī)模期間開具的發(fā)票金額有誤(開了5000),今年由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,紅沖了原來的金額,還可以按小規(guī)模的稅率開票嗎(開實際金額5050,有對方打款憑證),謝謝
之前小規(guī)模期間有發(fā)票開具錯誤,現(xiàn)已經(jīng)變?yōu)橐话慵{稅人了 還能按小規(guī)模稅率重新開具嗎?有沒有政策文件呢
小規(guī)模納稅人提供修理修配勞務,之前稅率是減按百分之一,現(xiàn)在開票的話,是已經(jīng)恢復要按百分之三開了嗎?有沒有新的政策呢?
小規(guī)模之前的收入,當時沒有確認收入,轉(zhuǎn)變成一般納稅人后,這筆當時小規(guī)模的收入怎么辦?不用開具發(fā)票,是按照小規(guī)模稅率入賬還是一般納稅人的稅率入賬?
公司20年時是個小規(guī)模納稅人,當年發(fā)票開具錯誤(征收率沒錯但是稅目錯了),24年公司已是一般納稅人,現(xiàn)在客戶要求紅沖后,重開發(fā)票,能不能按當年的征收率重新開具發(fā)票?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
直接在稅控盤開具就可?
是的,直接開就行,但是金額大最好跟稅務報備下,怕異常
我們是備注欄錯誤 也行是嗎?
你好,你開啥發(fā)票內(nèi)容
建筑服務
那項目名稱和項目地址寫錯了,必須要重開哦
重開還能按1%?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%
可以,因為之前是小規(guī)模的業(yè)務