你好,需要的本期收入填寫零就可以。
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
老師好,本期收入是填零,為什么還要交稅?
你好,累計收入是多少?累計扣除是多少?
累計收入2萬多,累計扣除才1萬,這個可以調(diào)嗎?
你好,可以的,看下入職時間寫的對不對。
入職時間我填了營業(yè)執(zhí)照的日期,營業(yè)執(zhí)照日期是2021年8月23日,這個怎么調(diào)呢?
你好,這個累計收入是幾月份的。
因為法人也有在別的公司上班,也有申報個稅,在別的公司收入也會累計在里面嗎?
不會的,別的公司申報的個稅不會在你們的系統(tǒng)里面。
你們企業(yè)申報的只是你企業(yè)的工資
那這個累計收入是不能修改的是吧?還有那個累計扣除也不能修改是嗎
累計扣除費用是根據(jù)你們的入職日期來的,你們八月份成立的,你只能填寫八月份不能提前。
所以這個累計扣除費用修改不了,這個累計收入是幾月份,你給他申報的。
之前有交過稅款嗎?如果有交過的話會給你減去的。
在別的公司有交過稅款,不過這個公司沒有交過稅款
不可能,你看下上一個月申報的工資是多少。
好,我看一下
好的你看一下的,如果之前有繳納的話,會在已交納里面體現(xiàn)。