您好,同學,這個題目設計增值稅和消費稅的特殊銷售行為,您首先要分清楚12月發(fā)生的三項銷售行為都屬于什么,使用什么樣的價格,然后在進行計算,20件送嘉賓增值稅屬于視同銷售,消費稅屬于用于其他方面,第二個,50件抵債,增值稅相當于正常銷售,賣錢還債,消費稅屬于換抵投,最后免費發(fā)給公司員工,增值稅視同銷售,消費稅屬于用于其他方面。增值稅視同銷售有平均價格按平均價格,無平均價格就組價,消費稅用于其他方面有同類價格按同類價格,無同類價格就組價,同類價格可以是平均價格。具體算法給您拍照,希望對您理解這個題目有幫助,這是一道及其綜合題目
2.某化妝品廠為一般納稅人,生產(chǎn)制造高檔化妝品,2019年5月發(fā)生如下業(yè)務:(已知:高檔化妝品5月不含稅銷售平均價格為每噸8萬元,最高不含稅銷售價格為每噸10萬元。特制化妝品生產(chǎn)成本為每噸5萬元,高檔化妝品的成本利潤率為10%,高檔化妝品的適用消費稅稅率為15%。 (1)企業(yè)本月制造高檔化妝品20噸,其中5噸贈送給贊助方,5噸換取生產(chǎn)資料,其余全部銷售。 (2)委托某加工廠加工一批高檔化妝品35件,委托合同注明成本為每件1200元,收到的稅控專用發(fā)票上注明支付加工費15000元;代墊輔料費用6000元(不含增值稅);收回后,有15件以不高于受托方計稅價格直接出售,其余20件當月全部領用,用于本企業(yè)高檔化妝品的生產(chǎn),當月銷售生產(chǎn)的高檔化妝品取得不含稅價款10萬元。 (3)本月還特制8噸高檔化妝品用于獎勵對企業(yè)做出特殊貢獻的技術人才。 (4)請計算加工廠代收代繳的消費稅及該企業(yè)本月應納消費稅?
A化妝品公司是增值稅一般納稅人,其11月和12月的業(yè)務情況如下: (1)2019年11月,A公司生產(chǎn)甲型號高檔化妝品100件,每件成本800元。同時生產(chǎn)新型高檔化妝品100件,每件成本900元。11月15日,將20件甲型號高檔化妝品用于市場銷售,收取40000元。11月20日,將其中10件甲型號高檔化妝品賣給老顧客,收取14000元。 (2)12月15日,A公司決定將上月生產(chǎn)的20件甲型號高檔化妝品用于公司年會的嘉賓獎品。同日還將50件甲型號高檔化妝品用于抵償所欠的材料供應商貨款。12月20日,將新型高檔化妝品100件,全部免費發(fā)放給公司女員工試用。 (以上價格均為不含增值稅價格。高檔化妝品的成本利潤率為5%,消費稅稅率為15%。) 要求:請分別計算A公司12月涉及的消費稅和增值稅。
(本題10分)甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主營化妝品的生產(chǎn)和銷售,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務:(1)銷售自產(chǎn)高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額100萬元。(2)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為320萬元,支付乙公司加工費20萬元,取得增值稅專用發(fā)票。當月收回該批加工的化妝品,乙公司沒有同類消費品銷售價格。(3)將業(yè)務(2)中的高檔化妝品全部收回,其中60%用于銷售給某商場,取得不含稅銷售收入280萬元;20%用于銷售給某超市,取得不含稅銷售收入80萬元;20%用于連續(xù)生產(chǎn)加工成套高檔化妝品,將生產(chǎn)的成套高檔化妝品全部銷售給某商場,取得不含稅收入為200萬元。已知:高檔化妝品消費稅稅率為15%。求以上業(yè)務甲公司應納消費稅額、乙公司代收代繳的消費稅額(不用計算合計數(shù))。
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年6月份經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品1000套,取得不含稅收入50萬元。贈送公司員工100套A高檔化妝品。(2)當月研發(fā)出新品,并將成本為8萬的新款高檔化妝品贈送于老顧客。已知:成本利潤率為5%,高檔化妝品消費稅稅率為15%。要求:計算該公司11月份應繳納的消費稅?視同銷售。
2、某化妝品公司為增值稅--般納稅人,2019年5月份經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品900套,取得不含稅收入45萬元.(2)將另外100套A高檔化妝品用于職工福利.(3)新研發(fā)出B高檔化妝品成本為6萬元,成本利潤率為5%,高檔化妝品消費稅稅率為15%.要求:計算該公司11月份應繳納的消費稅.
你好老師,請問一下所得稅年終匯算清繳調(diào)減的金額需要次年做會計分錄嗎?
老師,目前,如果員工的工資薪金是0還需要申報個人所得稅嗎?
老師,我們目前有員工因為和公司要解除勞動合同的問題,公司就沒有給員工收入,那這種情況還需要報個人所得稅嗎?
老師好 應收往來單位貸款利息,借方 應收利息 同時沖減財務費用?貸方記無票收入可以嗎
老師,我們是建筑公司,給員工年底發(fā)放的獎金,做成高溫補貼和暖氣補助可以嗎?有金額限制嗎?或者是有其他的要求嗎?
老師,你好,我問哈我們公司沒有入賬的專票,在電子稅務局里面可以勾選抵扣嗎?
老師,我用MI01,MI04,MI07,完成了盤點差異,不小心被我用MI02刪除了MI01生成的憑證號,請問怎么解決啊,謝謝!
股權轉(zhuǎn)讓是什么意思?
你好!個稅申報在哪里點進去?
老師,什么樣的薪金補貼是無需申報個稅的?
同學你好,給您上傳一個我分析題目過程和計算過程的圖片,看看能不能幫助你更好的理解知識點