同學(xué)你好,記銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)。中秋節(jié)過(guò)節(jié)給加盟商發(fā)節(jié)日祝福紅包,記營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出。
招待客戶(hù)餐費(fèi)記管理費(fèi)用—招待費(fèi),還是記銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi)?(這個(gè)客戶(hù)不一定當(dāng)時(shí)達(dá)成合作或達(dá)成交易) 中秋節(jié)過(guò)節(jié)給加盟商發(fā)節(jié)日祝福紅包,一級(jí)二級(jí)科目記什么合適?
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為18%,甲公司2×19年12月發(fā)生的(1)12月1日,甲公司與乙公司簽訂為期6個(gè)月的勞務(wù)合同,合同總價(jià)款為100萬(wàn)元,待第工時(shí)一次收服。至12月31日,實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成基能為秀盒同,個(gè)媽是價(jià)能你合同還將發(fā)生務(wù)成本60.萬(wàn)元。假定該項(xiàng)勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可幕子報(bào)計(jì)有先的傷生語(yǔ)業(yè)多務(wù),年去司按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確認(rèn)勞務(wù)的先工進(jìn)度,談秀多不屬于增值稅應(yīng)稅勞務(wù)。(2)12月10日,甲公司銷(xiāo)售商品一批,售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,該批商品成本為80萬(wàn)元,因客戶(hù)沒(méi)有相關(guān)商品的包裝物,需要租用中公司的包要物1個(gè)月,包表物的當(dāng)月攤銷(xiāo)額為2萬(wàn)元。(3)12月5日,甲公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi)10萬(wàn)元,為拓展產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn),均用銀行存款支付(假定不考慮增值稅等因素)。(4)12月31日,甲公司確認(rèn)銷(xiāo)售部門(mén)12月份發(fā)生的職工薪酬12萬(wàn)元,銷(xiāo)售部門(mén)專(zhuān)業(yè)辦公設(shè)備折舊費(fèi)5萬(wàn)元,業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元(用銀行存款支付)。(5)12月,甲公司實(shí)際應(yīng)繳納增值稅34萬(wàn)元,消費(fèi)稅10萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為%,教育費(fèi)附加為3%。要求:根
08:45<問(wèn)答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購(gòu)買(mǎi)了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專(zhuān)票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶(hù)借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨詢(xún)-我如果不入庫(kù)直接發(fā)放怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
和客戶(hù)以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫(xiě)的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫(xiě),但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的正確嗎
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話(huà),如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?