應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),調(diào)到到預(yù)收賬款

應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表里才能是正數(shù),調(diào)到其他應(yīng)收賬款可以嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款數(shù)是負(fù)數(shù)-97770.需要調(diào)整嗎
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,調(diào)到預(yù)收嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣(mài)了的水電站,賣(mài)了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶(hù)的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶(hù),關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開(kāi)了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開(kāi)票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶(hù)的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


不想設(shè)預(yù)收賬款,小企業(yè),以后預(yù)售可能不會(huì)多的
我報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)有沒(méi)有關(guān)系
只是報(bào)表上調(diào)整到預(yù)收。 不影響做賬。
資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有預(yù)收賬款,怎么加呢
你的意思資產(chǎn)負(fù)債表不用管啦,只調(diào)稅務(wù)報(bào)表里面的嗎?
是,軟件中的資產(chǎn)負(fù)債表不用管,只調(diào)稅務(wù)報(bào)表里面的