你好,如果實際情況是這樣,是可以的?
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預付卡的中間商。我們從供應商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
老師,請問一個公司,既是我們的供應商又是我們的客戶,需要掛兩個科目嗎
請問老師,公司A既是我們公司的客戶,又是我們公司的供應商,在稅法上允許是嗎?
我們公司是中間商,我是公司的一名銷售,客戶買貨是直接跟我們供應商簽的合同,款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶上,我們公司沒跟客戶還有供應商簽合同,供應商一直都是我在對接,如果供應商發(fā)了貨,法人收了客戶的貨款不給供應商付錢,我用擔責任嗎?
老師A公司即是我們的供應商又是我們的客戶,應收和應付可以互換嗎
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會的會計,會長用自己的錢購一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會的名字,買保險是掛靠協(xié)會的。現(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰?
匯算清繳福利費最多扣除工資總額的14%,指的是實發(fā)還是應發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應收款-公積金借方為500 應付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計提和實際繳費如果不一致 按照什么口徑?
購進原材料開了進項發(fā)票,機械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報表是怎么改出來的。經(jīng)營貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動的
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
老師,是真實的業(yè)務(wù),但是A公司關(guān)于貨款想這樣做,比如,應該付給我們產(chǎn)品款3萬元,我司應付材料款1萬元,相互抵消后,實際付給我們公司2萬元,那么我們應該付給A公司的應付款,和應該收A公司的應收款該怎么入賬?麻煩老師分步驟寫出分錄,謝謝!
你好 借:應收賬款3萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款1萬 借:銀行存款 2萬,應付賬款1萬,貸:應收賬款3萬