您好,不是的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿到就能全部扣除,不用按比例,也就是可以提前抵扣,不管這個(gè)材料在倉(cāng)庫(kù)里是庫(kù)存
制造業(yè),采購(gòu)原材料,材料沒(méi)有到,先收到了供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票。按發(fā)票做了原材料入庫(kù)這樣對(duì)么?還是先不做操作?著急要進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是否需要匹配當(dāng)月開(kāi)出去的發(fā)票,例如當(dāng)月給A客戶的開(kāi)票,抵扣最好都是A客戶產(chǎn)品所需的原材料進(jìn)項(xiàng)票。還是沒(méi)有必要這樣匹配
我們采購(gòu)原材料,供應(yīng)商先開(kāi)了發(fā)票,但是材料還沒(méi)有入庫(kù)。進(jìn)項(xiàng)不足 可以先做原材料么?把進(jìn)項(xiàng)入賬么? 但是沒(méi)有匹配的入庫(kù)單是否不合規(guī)?
一般納稅人收到的專票進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嗎?還是只有購(gòu)買(mǎi)原材料用于銷售的才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我們生產(chǎn)的水泥穩(wěn)定碎石是簡(jiǎn)易計(jì)稅,原材料進(jìn)項(xiàng)不抵扣,現(xiàn)在有個(gè)單位提供一部分原材料讓我們加工,稅局要求我們按加工勞務(wù)確認(rèn)收入,這樣就是開(kāi)13%的專票了,產(chǎn)品用到的另一部分的原材料是我們提供的,這部分原材的進(jìn)項(xiàng)能否抵扣
藍(lán)莓種植公司籌建期間買(mǎi)的釘子、電線、開(kāi)關(guān)等做賬時(shí)進(jìn)什么科目
公司的取暖費(fèi),該怎么記賬
藍(lán)莓種植公司買(mǎi)的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買(mǎi)的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒(méi)有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒(méi)有開(kāi)票開(kāi)的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開(kāi)了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢(qián)
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?