你好,做到當期財務報表中就可以了.不用調(diào)以前的財務報表
老師我補繳納了1到3季度的房產(chǎn)土地使用稅,還有稅務稽查到19年我的印花稅補繳,交完了我的申報表和財務報表用調(diào)整嗎
老師我補繳了今年1-3季度的房產(chǎn)土地使用稅,之前沒有計提,這個月補提,在進當期費用可以嗎
2021年的賬有入錯科目的,有少計提房產(chǎn)稅和土地使用稅的。已經(jīng)在2022年通過以前年度損益調(diào)整了,報2021年度財務報表以及匯算清繳時是根據(jù)調(diào)整過的申報的。那么還有必要去調(diào)整2021年12月的財務報表以及季度財務報表申報嗎?
老師我司今年第一季度出現(xiàn)了財產(chǎn)和行為稅的報表。去年一整年沒出現(xiàn)過這個報表我們也沒有報過,房產(chǎn)稅土地使用稅印花稅呀都沒有報過過。
請問,我公司自查補繳了22年的印花稅和房產(chǎn)稅。那在做22年企業(yè)所得稅匯算的時候,這筆補繳的印花稅和房產(chǎn)稅怎么申報?22年的帳務和財務報表需要調(diào)整嗎?我做的是23年的帳:借:稅金及附加 貸應交稅金 借:應交稅金 貸銀行
公司在國內(nèi)銷售產(chǎn)品A,A是由從韓國購買進來半成品和國內(nèi)自己生產(chǎn)出來半成品結合成A產(chǎn)品一起賣給客戶,韓國采購進來時是4個件,相當于一個機身和2個機頭1個氣配箱,國內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個鼓風機(占A銷售額百分之20)這5個件通過組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進一出,外貿(mào)呢?
公司租的個人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費發(fā)票抬頭為個人,寬帶費公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個輛車,戶沒在我們公司,我們實際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費,可以在我們公司報銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒算進去?
支付公司安裝共享盤服務器費用:10000元計入什么科目明細?
老師好,我們是小規(guī)模勞務公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說我們2024年報的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報無票,然后改一下收入,把稅錢補交一下,請問我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計提是按什么時間計提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
那不是影響以前年度的利潤嗎,為什么稅務局說讓我調(diào)報表呢老師
你好,你調(diào)報表是可以,調(diào)以前的報表了,你要去稅務局做更改申報的
哦哦那老師我不改也沒事對吧,因為我之前都是虧損,要是盈利能影響我的所得稅對嗎
你好,你虧損稅局要你改,你也得改呀,.只是麻煩一點,
好的謝謝老師
你好.不客氣,祝你工作愉快!