 
                            你好,做到當期財務報表中就可以了.不用調(diào)以前的財務報表

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我補繳納了1到3季度的房產(chǎn)土地使用稅,還有稅務稽查到19年我的印花稅補繳,交完了我的申報表和財務報表用調(diào)整嗎
老師我補繳了今年1-3季度的房產(chǎn)土地使用稅,之前沒有計提,這個月補提,在進當期費用可以嗎
2021年的賬有入錯科目的,有少計提房產(chǎn)稅和土地使用稅的。已經(jīng)在2022年通過以前年度損益調(diào)整了,報2021年度財務報表以及匯算清繳時是根據(jù)調(diào)整過的申報的。那么還有必要去調(diào)整2021年12月的財務報表以及季度財務報表申報嗎?
老師我司今年第一季度出現(xiàn)了財產(chǎn)和行為稅的報表。去年一整年沒出現(xiàn)過這個報表我們也沒有報過,房產(chǎn)稅土地使用稅印花稅呀都沒有報過過。
請問,我公司自查補繳了22年的印花稅和房產(chǎn)稅。那在做22年企業(yè)所得稅匯算的時候,這筆補繳的印花稅和房產(chǎn)稅怎么申報?22年的帳務和財務報表需要調(diào)整嗎?我做的是23年的帳:借:稅金及附加 貸應交稅金 借:應交稅金 貸銀行
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
那不是影響以前年度的利潤嗎,為什么稅務局說讓我調(diào)報表呢老師
你好,你調(diào)報表是可以,調(diào)以前的報表了,你要去稅務局做更改申報的
哦哦那老師我不改也沒事對吧,因為我之前都是虧損,要是盈利能影響我的所得稅對嗎
你好,你虧損稅局要你改,你也得改呀,.只是麻煩一點,
好的謝謝老師
你好.不客氣,祝你工作愉快!