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假如上月計(jì)提工資3000 這個月銀行發(fā)放4000 應(yīng)付職工薪酬負(fù)1000咋辦?

2021-10-22 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-22 15:51

你好,補(bǔ)計(jì)提一個借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。

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快賬用戶1035 追問 2021-10-22 16:03

如果上月是12月 這個月是1月 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:05

你好,對的是的,是這么做的。

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你好,補(bǔ)計(jì)提一個借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-10-22
你好,對的,你的理解是正確的
2021-05-29
你好,同學(xué) 9月計(jì)提及發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用~工資4000 貸:應(yīng)付職工薪酬4000, 發(fā)放9月工資: 借應(yīng)付職工薪酬4000 借:其他應(yīng)收款150 貸銀行存款4150 10月份計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:銀行存款3850 貸:其他應(yīng)收款150
2023-11-08
你好,你的分錄是正確的。
2019-09-24
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 6000 借:管理費(fèi)用 -2000 貸:銀行存款 4000 這樣寫分錄就好了
2022-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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