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我們是被掛靠方,收到工程款,轉(zhuǎn)給了掛靠方個(gè)人,怎么做賬,

2021-10-22 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-22 13:39

你好 ;? ?讓個(gè)人開票給你做成本; 你支付:借工程施工 -合同成本-人工費(fèi)等貸銀行存款? ?

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 13:46

對方不配合怎么辦 如果掛靠方是公司,也需要他們開成本票嗎?我們留下的管理費(fèi)怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-10-22 13:47

你好。 是的。? ?管理費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入報(bào)稅按6%??

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 13:56

這種業(yè)務(wù)簽合同咋簽,我們就只簽了甲乙雙方 工程維修合同,我們需要和掛靠方簽合同嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-22 13:57

你好 ;你們自己去? 簽訂私下合同??

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 14:03

這個(gè)必須要簽嗎?而且我們給掛靠方付款的時(shí)候沒有收到過成本票,也沒簽合同。怎么和老板說他才明白,我每次給個(gè)人轉(zhuǎn)賬過去都不知道咋做賬,他讓我想辦法合理處理,

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 14:05

掛靠方給我們的票是掛靠方去以我們的名義開的成本票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:09

你好;? 建議是有合同的。? 最好是 有合同的??

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 14:14

老師,沒有成本票咋做賬,轉(zhuǎn)給掛靠方個(gè)人或公司的? 如果要開成本票,是不是以我們公司為購買方開,還有過一下賬,簽合同才合理?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:17

你好 ;? 正常做成本去處理。 到時(shí)匯算調(diào)整? ?

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 14:22

沒成本票,匯算清繳時(shí)不能稅前扣除是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:23

是的。? 最終是調(diào)增處理的?

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 14:30

那我們現(xiàn)在肯定收不到成本票了,轉(zhuǎn)賬給個(gè)人的工程款咋做賬。我們是外賬,只做一套賬

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:34

?你好 ;? ?那你就匯算調(diào)整處理。 據(jù)實(shí)做賬成本? ?

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快賬用戶6633 追問 2021-10-22 14:35

分錄咋寫呢。

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:38

你好;? ? 借工程施工 -合同成本-人工費(fèi)等貸銀行存款??

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你好 ;? ?讓個(gè)人開票給你做成本; 你支付:借工程施工 -合同成本-人工費(fèi)等貸銀行存款? ?
2021-10-22
你好,掛靠工程的會計(jì)處理方式可參照總包單位財(cái)務(wù)處理方法進(jìn)行. 建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會計(jì)核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計(jì)核算主體,不能以掛靠方為會計(jì)核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個(gè)項(xiàng)目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會計(jì)核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項(xiàng)目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時(shí): 借:銀行存款-(項(xiàng)目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應(yīng)付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時(shí)的賬務(wù)處理如下: 被掛靠方收到業(yè)主或發(fā)包方的預(yù)付款的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B10%)] 應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B10%)×10%] 別人項(xiàng)目掛靠我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 答:對于掛靠經(jīng)營的會計(jì)處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個(gè)人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標(biāo)某項(xiàng)目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費(fèi)3%,共計(jì)6萬元. 資金往來設(shè)立:施工隊(duì)往來結(jié)算(或叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款下設(shè)立內(nèi)部往來明細(xì)進(jìn)行核算)會計(jì)科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款**甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時(shí): 借:內(nèi)部往來 **項(xiàng)目194 貸:現(xiàn)金(存款) 194 3、掛靠方提供發(fā)票時(shí): (1)材料發(fā)票 借:工程施工**項(xiàng)目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費(fèi))60 貸:內(nèi)部往來60 同時(shí): (借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60) (3)稅票: 借:工程施工*項(xiàng)目成本*稅金 借:所得稅費(fèi)用: 貸:內(nèi)部往來
2021-03-30
你好!掛靠方需要提供發(fā)票才可以,你們做成本
2020-09-30
同學(xué)你好,建筑合同是你們和發(fā)包方簽的,還是掛靠單位和發(fā)包方簽的?另外,掛靠方是獨(dú)立公司嗎?他們和你們是什么合作形式?
2021-11-30
甲方直接支付給了你們嗎?如果是的話,借應(yīng)收賬款掛靠方,貸應(yīng)收賬款甲方。
2025-03-04
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