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請問,八月寫錯一筆分錄,借原材料200借進項20貸銀行存款220,金額也錯了,原材料應(yīng)該是200 進項50銀行存款250,原材料不對應(yīng)該是管理費用開辦費,分錄怎么調(diào)整

2021-10-21 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-21 22:40

您好!銀行存款也錯了? 那你就把之前的分錄全部沖紅,然后做一筆正確的分錄

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快賬用戶1552 追問 2021-10-21 22:43

好的,做完,最后分錄下面合計顯示差額部分的金額,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-21 22:46

您好!是這么理解的哦

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快賬用戶1552 追問 2021-10-21 22:58

銀行存款錯的話,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-22 07:37

有影響,一般銀行存款每個月都會和銀行核對,是不會錯的,銀行存款錯了,說明你們沒有在月底核對,因此也要改正

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快賬用戶1552 追問 2021-10-22 08:30

老師,如何調(diào)整銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-10-22 09:11

差額貸記銀行存款就行了哦,或者將之前的憑證全部沖紅,然后按照正確的金額做一張憑證

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快賬用戶1552 追問 2021-10-22 09:33

不知道哪里錯了,不能全部紅沖,已經(jīng)有兩個月的憑證了,差額貸記這個方法,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-10-22 09:51

您好!這個是差額分錄,您參考下

您好!這個是差額分錄,您參考下
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您好!銀行存款也錯了? 那你就把之前的分錄全部沖紅,然后做一筆正確的分錄
2021-10-21
你的意思就沒有通過應(yīng)付賬款過渡一下? 要是這個原因你不用更正這個不影響結(jié)果不過度也沒問題。
2024-03-19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-12-09
合理損耗進原材料成本的
2024-01-11
可以,都可以,但是現(xiàn)金折扣做財務(wù)費用,沖掉是財務(wù)費用
2020-11-18
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