您好!銀行存款也錯了? 那你就把之前的分錄全部沖紅,然后做一筆正確的分錄
裝修公司購買的裝修材料一般是用多少買多少, 那我還走原材料嗎 1 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 2 或者直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款, 老師應(yīng)該用哪一個分錄或者具體應(yīng)該怎么做分錄
有的會計分錄可以抵消的嗎?會不會有什么影響?比如購入原材料,貨到后付款時又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費—進項 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 后來我覺得奇怪寫的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費—進項 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 請問這兩筆分錄有什么不同嗎?
19年的數(shù)據(jù)--發(fā)票丟失 原分錄付款的時候 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 2、借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了、怎么調(diào)整??分錄怎么寫
6月份收到進項發(fā)票時分錄是借原材料,借應(yīng)交稅費應(yīng)交進項稅額,貸銀行存款。那么下月抵扣進項發(fā)票時分錄怎么寫呢老師?
請問,八月寫錯一筆分錄,借原材料200借進項20貸銀行存款220,金額也錯了,原材料應(yīng)該是200 進項50銀行存款250,原材料不對應(yīng)該是管理費用開辦費,分錄怎么調(diào)整
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
好的,做完,最后分錄下面合計顯示差額部分的金額,對嗎
您好!是這么理解的哦
銀行存款錯的話,有影響嗎
有影響,一般銀行存款每個月都會和銀行核對,是不會錯的,銀行存款錯了,說明你們沒有在月底核對,因此也要改正
老師,如何調(diào)整銀行存款
差額貸記銀行存款就行了哦,或者將之前的憑證全部沖紅,然后按照正確的金額做一張憑證
不知道哪里錯了,不能全部紅沖,已經(jīng)有兩個月的憑證了,差額貸記這個方法,分錄怎么做
您好!這個是差額分錄,您參考下